| 索引號 | 01526262-8-04_A/2016-1117011 | 發布機構 | 龍陵縣農業農村局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2016-11-19 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、 收入決算情況說明
2015年龍陵縣種子管理站決算總收入103.39萬元,其中:財政撥款收入103.39萬元,占總收的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%。與上年的100.3萬元對比,增加了3.09,主要原因人員調資,公用經費增加等。
部門決算總支出113.5萬元,其中:基本支出97.44萬元,占總支出的85.9%,項目支出16.06萬元,占總支出的14.1%,上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0% ,與上年的96.4萬元對比,增加了17.1萬元,主要的原因是人員調動、公用經費增加,調資、項目經費增加等。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障龍陵縣種子管理站正常運轉日常支出97.44萬元,與上年的84.28萬元,增加了13.16萬元,其主要原因是2015年公用經費增 加及人員調動、調資等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出43.93元,占基本支出的45.1%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出2.94萬元,占基本支出的3%,對個人和家庭的補助支出50.57萬元,占基本支出的51.9%。
(二)項目支出情況。
2015年用于保障種子管理站完成特定的工作或發展目標,用于專項業務工作的經費支出16.06萬元,與上年對比減少了3.96萬元,主要原因是:上年備荒種子款結余到本年列支。
二、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣種子管理站2015年一般公共預算財政撥款支出113.5萬元,占本年支出合計的100%,與上年的96.4元對比,增加了17.1萬元,主要的原因是人員調動、公用經費增加,調資、項目經費增加等。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共支出中社會保障和就業支出47.7萬元,占一般公共支出的42%,主要支出內容是退休人員工資。撫恤支出3.35萬元,占一般公共支出的3%,主要是退休職工死亡撫恤費支出,農林水支出62.46萬元,占一般公共預算支出的55%,其中主要支出的內容是:在職人員工資,公用支出執法監管、現代種業監管資金、種子備荒經費等支出。
四、“三公”經費決算情況說明
龍陵縣種子管理站2015年財政撥款“三公”經費決算總額1.62萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出1.48萬元,公務接待費支出0.14萬元。
2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少了0.3萬元,減少的原因主要是我單位2015年嚴格遵守財務制度,嚴格控制接待人次。
(一) 因公出國(境)經費
2015年種子管理站(單位)因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國費0萬元。
(二) 公務用車購置及運行維護費
2015年種子管理站(單位)購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費1.62萬元。其中:其中購置費0萬。運行維護費1.62萬元。
2015年種子管理站共執行國內公務接待0批次,0人,接待費開支0.14萬元;國外公務接待0批次,6人,接待費開支56元。
五、 其他重要事項及相關口徑情況說明
(一) 機關運行經費支出情況
龍陵縣種子管理站2015年機關運行經費支出113.5萬元,與上年相比增加了17.1萬元,主要原因是人員調資、公務經費、項目經費增加等。
(二) 其他重要事項情況說明
無
(三) 相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。