| 索引號 | 01526262-8-04_A/2016-1117005 | 發布機構 | 龍陵縣農業農村局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2016-11-19 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、 收入決算情況說明
2015年龍陵縣農機推廣站決算總收入112.77萬元,其中:財政撥款收入112.77萬元,占總收的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%。與上年的112.74萬元對比,增加了0.03萬元,主要原因人員調資等。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出122.82萬元,其中:基本支出116.06萬元,占總支出的94.5%,項目支出6.77萬元,占總支出的5.6%,上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0% ,與上年的102.4萬元對比,增加了20.42萬元,主要的原因是人員調動、公用經費增加,調資等。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障龍陵縣農機推廣站正常運轉日常支出116.06萬元,與上年的102.4萬元,增加了13.66萬元,其主要原因是2015年公用經費增 加及人員調動、調資等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出64.9元,占基本支出的55.9%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出3.6萬元,占基本支出的3.1%,對個人和家庭的補助支出47.55萬元,占基本支出的41%。
(二)項目支出情況。
2015年用于保障農機推廣站完成特定的工作或發展目標,用于專項業務工作的經費支出6.77萬元,與上年對比增加了6.77萬元,主要原因是:2014年項目交資金到位時間晚,結余到今年列支。
二、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣農機推廣站2015年一般公共預算財政撥款支出122.82萬元,占本年支出合計的100%,與上年的102.4萬元對比,增加了20.42萬元,主要的原因是調資,人員經費增加、項目資金上年結余到本年列支等
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共支出中社會保障和就業支出41.23萬元,占一般公共支出的33.6%,主要支出內容是退休人員工資。農林水支出68.22萬元,占一般公共預算支出的55.5%,其中主要支出的內容是:在職人員工資,公用支出等支出;科技轉化與推廣服務2萬元 ,占一般公共預算支出的1.6%;農業生產資料與技術補貼支出4.77萬元 ,一般公共預算支出的9.3%。
四、“三公”經費決算情況說明
龍陵縣農機推廣站2015年財政撥款“三公”經費決算總額0.2萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出0.2萬元。
2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少了0.13萬元,減少的原因主要是我單位2015年嚴格遵守財務制度,嚴格控制接待人次,因此本年度沒有接待費用產生
(一) 因公出國(境)經費
2015年農業部門(單位)因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國費0萬元。
(二) 公務用車購置及運行維護費
2015年農機推廣站(單位)購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:其中購置費0萬。運行維護費0萬元,主要是因為本單位雖然有公務用車一輛,但是由于購置時間長遠,基本報,無法使用。
2015年農機推廣站共執行國內公務接待5批次,31人,接待費開支0.2萬元;國外公務接待0批次,0人,接待費開支0元。0
五、 其他重要事項及相關口徑情況說明
(一) 機關運行經費支出情況
龍陵縣農機推廣站2015年機關運行經費支出122.82萬元,與上年相比增加了20.42萬元,主要原因是人員調資、公務經費增加等。
(二) 其他重要事項情況說明
無
(三) 相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。