| 索引號 | 01526264-4-/2021-0129004 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 三公經(jīng)費 | 發(fā)布日期 | 2019-09-17 |
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2018年龍陵縣水務(wù)局“三公”經(jīng)費決算公開
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為156,400.00元,支出決算為164,645.47元,完成預(yù)算的105.24%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為94,457.47元,完成預(yù)算的115.97%;公務(wù)接待費支出決算為70,188.00元,完成預(yù)算的93.6%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度開展脫貧攻堅工作,公車使用頻率較上年大幅增加,加之公務(wù)用車?yán)匣S修維護運行成本增加。公務(wù)接待費比年初預(yù)算減少的主要原因是:自中央八項規(guī)定出臺后,我部門積極響應(yīng),嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支,以三嚴(yán)三實、開源節(jié)流的思想節(jié)省我部門公務(wù)接待經(jīng)費的各項開支。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加13,874.21元,增長9.20%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加18,353.21元,增長24.12%;公務(wù)接待費支出決算減少4,479.00元,下降6.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:本年度開展脫貧攻堅工作,公車使用頻率較上年大幅增加,加之公務(wù)用車?yán)匣S修維護運行成本增加。公務(wù)接待費比決算數(shù)減少的主要原因是:自中央八項規(guī)定出臺后,我部門積極響應(yīng),嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支,以三嚴(yán)三實、開源節(jié)流的思想節(jié)省我部門公務(wù)接待經(jīng)費的各項開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出94,457.47元,占57.37%;公務(wù)接待費支出70,188.00元,占42.63%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出94,457.47元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出94,457.47元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于防汛抗旱、人飲工程、脫貧攻堅等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出70,188.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出70,188.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次605人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程、公務(wù)接待等發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。