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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526264-4-06_C/2018-0920001 發(fā)布機構(gòu) 龍陵縣水務(wù)局
        公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2018-09-20
        文號 瀏覽量
        主題詞 水利、水務(wù)
        保山市龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處2017年度部門決算

        第一部分 龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2017年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、財政專戶管理資金收入支出決算表

        九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

        第三部分 2017年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        1.貫徹執(zhí)行國家水行政的方針、政策和法規(guī);貫徹落實縣委、縣政府及縣水務(wù)局的各項工作安排、規(guī)劃和部署。

        2.負責(zé)岔河水庫、小河水庫、二結(jié)河水庫的安全運行及日常維護管理,執(zhí)行縣防洪辦相關(guān)統(tǒng)籌,確保水庫下游防洪安全。

        3.負責(zé)各輸水干渠(包括綠勐大溝、河尾大溝、安平大溝、勐糯倒虹吸及南北干渠)的運行管理及日常維護,同時負責(zé)灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水及勐糯工業(yè)生產(chǎn)用水的調(diào)配管理。

        4. 協(xié)同上級部門,做好生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和保障,水資源保護,防治水旱災(zāi)害、水利突發(fā)事件的應(yīng)急處理,節(jié)約用水等相關(guān)工作。

        5. 負責(zé)勐糯的集鎮(zhèn)供水(壩子片區(qū))管理及人畜飲水工程(東山片區(qū))管理,自來水水費的征繳入庫。

        6.對產(chǎn)權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)(包括水庫大壩及其基礎(chǔ)設(shè)施、供水管道及引水干渠等)進行管理及維護。

        7.承辦縣委、縣人民政府及縣水務(wù)局交辦的其他事項

        (二)2017年度重點工作任務(wù)介紹

        2017年以來,管理處在縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級水行政主管部門的共同關(guān)心和支持下,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以深入貫徹黨的十九大精神為動力,搶抓機遇,攻堅克難,扎實工作,努力推動水利事業(yè)發(fā)展。再加上單位領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作的重視和財務(wù)人員的共同努力,加強管理、精打細算、合理開支、專款專用,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,真正做到了開源節(jié)流,提高了經(jīng)費使用的效率,從而使得我單位各項工作取得了較大進展。

        1.不遺余力做好供水調(diào)配工作,實現(xiàn)了勐糯糖廠工業(yè)供水100萬立方米,鉛鋅公司工業(yè)供水150萬立方米,懶板凳電站供水3162.34萬立方米,蠻關(guān)河電站供水2100萬立方米,農(nóng)業(yè)灌溉供水2000萬立方米,生活供水80萬立方米。同時,按時收取和上繳水費,全年累計上繳水費79.64萬元。

        2.扎實穩(wěn)步做好水庫維養(yǎng)工作,完成岔河水庫管養(yǎng)資金工程建設(shè)投資15萬元,主要完成情況為:主體工程維修養(yǎng)護(大壩壩坡草皮維護15956.23㎡、溢洪道墻體文化宣傳制作102㎡、護欄除猜銹防腐498m等)8.5395萬元;機房閘門設(shè)備維修養(yǎng)護0.71萬元;附屬設(shè)施維修養(yǎng)護(路燈10盞、觀景臺修筑C20砼澆筑15.63m;庫區(qū)巡視船維修養(yǎng)護一艘)4.8萬元;修筑垃圾池一座0.23萬元;修復(fù)生活用水取水池一個0.72萬元。完成小河水庫維修養(yǎng)護項目總投資5.33萬元。主要完成情況為:完成主體工程維修養(yǎng)護2.3萬元(備用發(fā)電機房建設(shè)、護坡漿砌石翻修);機電設(shè)備維修養(yǎng)護552元;安裝路燈7盞、墻體文化宣傳欄17.52㎡共2.27萬元;修筑一座垃圾池0.72萬元。完成二結(jié)河水庫維修養(yǎng)護項目總投資5萬元。主要完成情況為:大壩維修養(yǎng)護(大壩壩頂壩沿修復(fù)12.5m3、機房道路C20砼澆筑15.08m3、土夾石路面回填125m3、大壩割草維護500㎡)64萬元;機電設(shè)備維修養(yǎng)護0.4萬元;墻體文件宣傳欄17.52㎡、安裝大壩路燈5盞共1.7萬元;新建垃圾池一座0.33萬元。

        3.冥行擿埴做好制度開發(fā)工作。“三庫一線”所轄水利工程負責(zé)供應(yīng)勐糯、平達、木城三個灌區(qū)用水,有效灌溉面積7.3萬畝,渠道全長93.61km。由于涉及灌區(qū)廣且渠線較長,沿途水量損失嚴重,因此增加了灌區(qū)工程運行管理難度,但管理處經(jīng)過多年的摸索探討,逐步形成了現(xiàn)階段的一整套科學(xué)有效的灌溉管理制度和辦法,對促進灌區(qū)的節(jié)水、增產(chǎn)和經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的推進作用。

        4.鼓足干勁做好脫貧攻堅工作。我單位根據(jù)縣委、縣政府、鎮(zhèn)政府要求到勐糯鎮(zhèn)勐糯村、溝心村進行“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”精準扶貧工作,前后共掛包37戶建檔立卡戶。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,深入到掛鉤點(勐糯村:大洼二、三、四、五組,大坪子、長虹一隊;溝心村:堂上水)進村入戶,詳細了解村情村貌,走訪貧困戶,開展好民情懇談,準確掌握致貧問題,在去年幫扶的基礎(chǔ)上,結(jié)合本鎮(zhèn)幫扶建檔立卡戶實際情況,認真制定幫扶措施,扎實開展幫扶工作,在建檔立卡戶脫困、農(nóng)民增收上下力。結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H,幫助制定符合農(nóng)戶的工作措施,切實做到了幫扶工作目標明確,措施到位。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        納入龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業(yè)單位1個,其他單位0個。具體是:

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處。

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處2017年末實有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員22人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

        離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

        實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

        第二部分 2017年度部門決算表

        (詳見附件)

        第三部分 2017年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度收入合計2,595,703.96元。其中:財政撥款收入2,595,703.96元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加302,339.35元,增長13.18%,主要原因為:

        1.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào),同時,人員工資及社會保險全額納入財政統(tǒng)一發(fā)放與繳納,因此一般公共預(yù)算財政撥款收入增加685822.39元。

        2.我單位納入全額財政撥款事業(yè)單位,所收取費用作為代收行政事業(yè)性收費計入應(yīng)繳財政科目,不再列支經(jīng)營收入,因此經(jīng)營收入減少383483.04元。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度支出合計2,625,565.96元。其中:基本支出2,353,165.96元,占總支出的89.63%;項目支出272,400元,占總支出的10.37%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加363,201.35元,增長16.05%,主要原因為:

        1.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào),人員工資及社會保險全額納入財政統(tǒng)一發(fā)放與繳納,本年度日常公用經(jīng)費成本增加,因此基本支出增加764284.39元。

        2. 2017年上級下達水利工程建設(shè)項目資金投入減少,同時,2017年度水庫自然災(zāi)害事件相對減少,所以,水庫養(yǎng)護維修項目資金投入減少,從而導(dǎo)致項目支出減少17600元。

        3.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,所有收入支出均納入財政統(tǒng)一核算,支出列入事業(yè)支出,不再設(shè)置經(jīng)營收支科目,因此經(jīng)營支出減少383483.04元。

        (一)基本支出情況

        2017年度用于保障龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,353,165.96元。與上年對比增加764284.39元,增長48.10%,主要原因為:

        1.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào),基本養(yǎng)老相關(guān)資金由財政撥付繳納,同時,單位職工人數(shù)增加導(dǎo)致支出增加,因此人員經(jīng)費新增支出533819.15元。

        2.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,工作經(jīng)費由財政按比例返還,2017年度以來我單位所負責(zé)工作項目增多,地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于日常工作需要頻繁在縣城與鄉(xiāng)鎮(zhèn)中往來,導(dǎo)致日常辦公費、差旅費、會務(wù)費等有所增加,因此日常公用經(jīng)費新增支出230465.24元。

        其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.41%,人均95639.27元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.59% ,人均11322.82元。

        (二)項目支出情況

        2017年度用于保障龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出272,400元。與上年對比減少17,600元,減少6.07%,主要原因為:上級下達水利工程建設(shè)項目資金投入減少,水庫自然災(zāi)害事件2017年度相對減少,水庫養(yǎng)護與維修資金投入減少。

        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,625,565.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加746,684.39元,增長39.74%,主要原因為:

        1.2017年補發(fā)7-12月績效津貼補貼,新增一般公共預(yù)算財政撥款支出——其它一般公共服務(wù)支出資金支出126000元。

        2.我單位納入全額財政撥款事業(yè)單位,職工社保繳費基數(shù)上調(diào)和職工人數(shù)的增加,從而社會保障和就業(yè)支出資金增加,因此一般公共預(yù)算財政撥款支出新增163161.15元。

        3.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào)、人員經(jīng)費和工作經(jīng)費開支相應(yīng)增加,從而農(nóng)林水支出資金增加,因此一般公共預(yù)算財政撥款支出新增457523.24元。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(wù)(類)支出126,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.8%。主要用于補發(fā)2017年調(diào)資津貼補貼資126000元。

        2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        8.社會保障和就業(yè)(類)支出277,116.2元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.55%。主要用于事業(yè)單位離退休資金2200元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出274916.2元;

        9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        12.農(nóng)林水(類)支出2,222,449.76元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.65%。主要用于水利工程建設(shè)(水庫維修與養(yǎng)護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發(fā)災(zāi)害搶修、水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等)資金272400元、水利工程運行與維護(單位人員工資、津貼補貼、管理處及水庫日常工作經(jīng)費開支等)資金1950049.76元。

        13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

        1.龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,400元,支出決算為3,400元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,400元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%。2017年度我單位嚴格把控“三公”經(jīng)費支出報銷,精打細算、節(jié)約資金,使得一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無增減變動。

        (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

        2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,400元,占100%;公務(wù)接待費支出0元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,400元。其中:

        公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

        公務(wù)用車運行維護支出3,400元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于水庫安全巡查與運行維護、防汛抗旱、人畜飲水工程等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.公務(wù)接待費支出0元。其中:

        國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

        國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2017年12月31日,龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門資產(chǎn)總額179,306,366.45元,其中,流動資產(chǎn)1,119,481.47元,固定資產(chǎn)178,186,884.98元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加880,117.89元,其中;流動資產(chǎn)增加877,317.89元,固定資產(chǎn)增加2,800元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

        (三)政府采購支出情況

        部門年度政府采購支出合計10,000元,其中:貨物采購支出10,000元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。主要用于:水庫大壩安全警示牌安裝項目10000元。

        (四)績效自評信息情況

        1.績效目標落實情況總體概況

        我單位按照績效目標管理年初申報績效評價,制定本部門績效目標管理的制度辦法、內(nèi)部規(guī)程,針對項目資金的投入,及時收集績效評價自評資料,管理處領(lǐng)導(dǎo)陪同縣水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)實地調(diào)研各項目的完成與運行情況,走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底,完成了績效評價自評所需要的資料整理工作,年底通過考核大會的形式對績效目標完成情況進行考核工作。

        2.績效目標執(zhí)行情況總體評價

        2017年我單位按照縣級部門預(yù)算編制相關(guān)要求,按時完成相關(guān)材料及數(shù)據(jù)的報送工作。預(yù)算編制基本準確。部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化,按要求嚴格預(yù)算執(zhí)行管理,及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算,按要求及時公開預(yù)算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準確、全面。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好,在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險。

        (五)其他重要事項情況說明

        (六)相關(guān)口徑說明

        1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級部門和其他同級部門補助收入等。

        三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        七、歸口管理的事業(yè)離退休(科目代碼2080501):指事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        八、三公經(jīng)費:是指事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處

        2018年9月14日


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