| 索引號 | 01526264-4-06_C/2018-0920001 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-09-20 |
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第一部分 龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家水行政的方針、政策和法規(guī);貫徹落實縣委、縣政府及縣水務(wù)局的各項工作安排、規(guī)劃和部署。
2.負責(zé)岔河水庫、小河水庫、二結(jié)河水庫的安全運行及日常維護管理,執(zhí)行縣防洪辦相關(guān)統(tǒng)籌,確保水庫下游防洪安全。
3.負責(zé)各輸水干渠(包括綠勐大溝、河尾大溝、安平大溝、勐糯倒虹吸及南北干渠)的運行管理及日常維護,同時負責(zé)灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水及勐糯工業(yè)生產(chǎn)用水的調(diào)配管理。
4. 協(xié)同上級部門,做好生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和保障,水資源保護,防治水旱災(zāi)害、水利突發(fā)事件的應(yīng)急處理,節(jié)約用水等相關(guān)工作。
5. 負責(zé)勐糯的集鎮(zhèn)供水(壩子片區(qū))管理及人畜飲水工程(東山片區(qū))管理,自來水水費的征繳入庫。
6.對產(chǎn)權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)(包括水庫大壩及其基礎(chǔ)設(shè)施、供水管道及引水干渠等)進行管理及維護。
7.承辦縣委、縣人民政府及縣水務(wù)局交辦的其他事項
(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年以來,管理處在縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級水行政主管部門的共同關(guān)心和支持下,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以深入貫徹黨的十九大精神為動力,搶抓機遇,攻堅克難,扎實工作,努力推動水利事業(yè)發(fā)展。再加上單位領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作的重視和財務(wù)人員的共同努力,加強管理、精打細算、合理開支、專款專用,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,真正做到了開源節(jié)流,提高了經(jīng)費使用的效率,從而使得我單位各項工作取得了較大進展。
1.不遺余力做好供水調(diào)配工作,實現(xiàn)了勐糯糖廠工業(yè)供水100萬立方米,鉛鋅公司工業(yè)供水150萬立方米,懶板凳電站供水3162.34萬立方米,蠻關(guān)河電站供水2100萬立方米,農(nóng)業(yè)灌溉供水2000萬立方米,生活供水80萬立方米。同時,按時收取和上繳水費,全年累計上繳水費79.64萬元。
2.扎實穩(wěn)步做好水庫維養(yǎng)工作,完成岔河水庫管養(yǎng)資金工程建設(shè)投資15萬元,主要完成情況為:主體工程維修養(yǎng)護(大壩壩坡草皮維護15956.23㎡、溢洪道墻體文化宣傳制作102㎡、護欄除猜銹防腐498m等)8.5395萬元;機房閘門設(shè)備維修養(yǎng)護0.71萬元;附屬設(shè)施維修養(yǎng)護(路燈10盞、觀景臺修筑C20砼澆筑15.63m;庫區(qū)巡視船維修養(yǎng)護一艘)4.8萬元;修筑垃圾池一座0.23萬元;修復(fù)生活用水取水池一個0.72萬元。完成小河水庫維修養(yǎng)護項目總投資5.33萬元。主要完成情況為:完成主體工程維修養(yǎng)護2.3萬元(備用發(fā)電機房建設(shè)、護坡漿砌石翻修);機電設(shè)備維修養(yǎng)護552元;安裝路燈7盞、墻體文化宣傳欄17.52㎡共2.27萬元;修筑一座垃圾池0.72萬元。完成二結(jié)河水庫維修養(yǎng)護項目總投資5萬元。主要完成情況為:大壩維修養(yǎng)護(大壩壩頂壩沿修復(fù)12.5m3、機房道路C20砼澆筑15.08m3、土夾石路面回填125m3、大壩割草維護500㎡)64萬元;機電設(shè)備維修養(yǎng)護0.4萬元;墻體文件宣傳欄17.52㎡、安裝大壩路燈5盞共1.7萬元;新建垃圾池一座0.33萬元。
3.冥行擿埴做好制度開發(fā)工作。“三庫一線”所轄水利工程負責(zé)供應(yīng)勐糯、平達、木城三個灌區(qū)用水,有效灌溉面積7.3萬畝,渠道全長93.61km。由于涉及灌區(qū)廣且渠線較長,沿途水量損失嚴重,因此增加了灌區(qū)工程運行管理難度,但管理處經(jīng)過多年的摸索探討,逐步形成了現(xiàn)階段的一整套科學(xué)有效的灌溉管理制度和辦法,對促進灌區(qū)的節(jié)水、增產(chǎn)和經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的推進作用。
4.鼓足干勁做好脫貧攻堅工作。我單位根據(jù)縣委、縣政府、鎮(zhèn)政府要求到勐糯鎮(zhèn)勐糯村、溝心村進行“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”精準扶貧工作,前后共掛包37戶建檔立卡戶。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,深入到掛鉤點(勐糯村:大洼二、三、四、五組,大坪子、長虹一隊;溝心村:堂上水)進村入戶,詳細了解村情村貌,走訪貧困戶,開展好民情懇談,準確掌握致貧問題,在去年幫扶的基礎(chǔ)上,結(jié)合本鎮(zhèn)幫扶建檔立卡戶實際情況,認真制定幫扶措施,扎實開展幫扶工作,在建檔立卡戶脫困、農(nóng)民增收上下力。結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H,幫助制定符合農(nóng)戶的工作措施,切實做到了幫扶工作目標明確,措施到位。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業(yè)單位1個,其他單位0個。具體是:
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處2017年末實有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員22人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度收入合計2,595,703.96元。其中:財政撥款收入2,595,703.96元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加302,339.35元,增長13.18%,主要原因為:
1.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào),同時,人員工資及社會保險全額納入財政統(tǒng)一發(fā)放與繳納,因此一般公共預(yù)算財政撥款收入增加685822.39元。
2.我單位納入全額財政撥款事業(yè)單位,所收取費用作為代收行政事業(yè)性收費計入應(yīng)繳財政科目,不再列支經(jīng)營收入,因此經(jīng)營收入減少383483.04元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度支出合計2,625,565.96元。其中:基本支出2,353,165.96元,占總支出的89.63%;項目支出272,400元,占總支出的10.37%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加363,201.35元,增長16.05%,主要原因為:
1.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào),人員工資及社會保險全額納入財政統(tǒng)一發(fā)放與繳納,本年度日常公用經(jīng)費成本增加,因此基本支出增加764284.39元。
2. 2017年上級下達水利工程建設(shè)項目資金投入減少,同時,2017年度水庫自然災(zāi)害事件相對減少,所以,水庫養(yǎng)護維修項目資金投入減少,從而導(dǎo)致項目支出減少17600元。
3.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,所有收入支出均納入財政統(tǒng)一核算,支出列入事業(yè)支出,不再設(shè)置經(jīng)營收支科目,因此經(jīng)營支出減少383483.04元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,353,165.96元。與上年對比增加764284.39元,增長48.10%,主要原因為:
1.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào),基本養(yǎng)老相關(guān)資金由財政撥付繳納,同時,單位職工人數(shù)增加導(dǎo)致支出增加,因此人員經(jīng)費新增支出533819.15元。
2.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,工作經(jīng)費由財政按比例返還,2017年度以來我單位所負責(zé)工作項目增多,地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于日常工作需要頻繁在縣城與鄉(xiāng)鎮(zhèn)中往來,導(dǎo)致日常辦公費、差旅費、會務(wù)費等有所增加,因此日常公用經(jīng)費新增支出230465.24元。
其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.41%,人均95639.27元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.59% ,人均11322.82元。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出272,400元。與上年對比減少17,600元,減少6.07%,主要原因為:上級下達水利工程建設(shè)項目資金投入減少,水庫自然災(zāi)害事件2017年度相對減少,水庫養(yǎng)護與維修資金投入減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,625,565.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加746,684.39元,增長39.74%,主要原因為:
1.2017年補發(fā)7-12月績效津貼補貼,新增一般公共預(yù)算財政撥款支出——其它一般公共服務(wù)支出資金支出126000元。
2.我單位納入全額財政撥款事業(yè)單位,職工社保繳費基數(shù)上調(diào)和職工人數(shù)的增加,從而社會保障和就業(yè)支出資金增加,因此一般公共預(yù)算財政撥款支出新增163161.15元。
3.我單位納入全額撥款事業(yè)單位,人員工資上調(diào)、人員經(jīng)費和工作經(jīng)費開支相應(yīng)增加,從而農(nóng)林水支出資金增加,因此一般公共預(yù)算財政撥款支出新增457523.24元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出126,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.8%。主要用于補發(fā)2017年調(diào)資津貼補貼資126000元。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出277,116.2元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.55%。主要用于事業(yè)單位離退休資金2200元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出274916.2元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出2,222,449.76元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.65%。主要用于水利工程建設(shè)(水庫維修與養(yǎng)護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發(fā)災(zāi)害搶修、水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等)資金272400元、水利工程運行與維護(單位人員工資、津貼補貼、管理處及水庫日常工作經(jīng)費開支等)資金1950049.76元。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,400元,支出決算為3,400元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,400元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%。2017年度我單位嚴格把控“三公”經(jīng)費支出報銷,精打細算、節(jié)約資金,使得一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無增減變動。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,400元,占100%;公務(wù)接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,400元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3,400元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于水庫安全巡查與運行維護、防汛抗旱、人畜飲水工程等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中:
國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處部門資產(chǎn)總額179,306,366.45元,其中,流動資產(chǎn)1,119,481.47元,固定資產(chǎn)178,186,884.98元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加880,117.89元,其中;流動資產(chǎn)增加877,317.89元,固定資產(chǎn)增加2,800元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
部門年度政府采購支出合計10,000元,其中:貨物采購支出10,000元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。主要用于:水庫大壩安全警示牌安裝項目10000元。
(四)績效自評信息情況
1.績效目標落實情況總體概況
我單位按照績效目標管理年初申報績效評價,制定本部門績效目標管理的制度辦法、內(nèi)部規(guī)程,針對項目資金的投入,及時收集績效評價自評資料,管理處領(lǐng)導(dǎo)陪同縣水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)實地調(diào)研各項目的完成與運行情況,走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底,完成了績效評價自評所需要的資料整理工作,年底通過考核大會的形式對績效目標完成情況進行考核工作。
2.績效目標執(zhí)行情況總體評價
2017年我單位按照縣級部門預(yù)算編制相關(guān)要求,按時完成相關(guān)材料及數(shù)據(jù)的報送工作。預(yù)算編制基本準確。部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化,按要求嚴格預(yù)算執(zhí)行管理,及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算,按要求及時公開預(yù)算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準確、全面。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好,在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險。
(五)其他重要事項情況說明
無
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級部門和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的事業(yè)離退休(科目代碼2080501):指事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費:是指事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處
2018年9月14日