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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526260-1/20240914-00001 發布機構 龍陵縣交通運輸局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2024-09-14
        文號 瀏覽量
        主題詞 交通
        龍陵縣交通運輸局2023年度部門決算

        監督索引號53052300634801000

        龍陵縣交通運輸局2023年度部門決算

        目錄

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2023年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

        第三部分 2023年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)部門整體支出績效自評情況

        (二)部門整體支出績效自評表

        (三)項目支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        1.負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,協助做好郵政管理有關工作,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合發展。

        2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃,統籌銜接郵政行業規劃,指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作,推進行業有關改革工作。

        3.負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

        4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

        5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發,提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

        6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議,按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

        7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設,組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

        8.負責行業安全生產監管和應急管理工作,協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責路網運行監測和協調。

        9.承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

        10.協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。

        11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

        12.負責縣道的管理養護工作;負責全縣農村公路養護資金的管理撥付;指導鄉鎮做好鄉道、村道的專業養護和日常管理養護工作;編制農村公路年度養護計劃、日常養護年度費用及指標計劃、小修保養和大中修項目計劃,并按批準的計劃組織實施;對核定批準的年度養護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理,對工程質量、技術規范、進度管理、安全生產負責;對養護作業施工單位和養護承包者實施監督管理和指導,確保做到全面養護,不斷提高養護路況質量;指導督促鄉鎮管理所按規定開展檢查考核及農村公路技術狀況評定;匯總養護管理報表,做好縣道交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、水毀(災毀)統計上報工作;配合路政部門加強路政管理,及時協調有關部門進行路域環境整治和農村公路控制紅線管理,維護好路產路權。

        (二)2023年度重點工作任務概述

        1.用項目彰顯作為。一是抓好項目謀發展。抓好在建農村公路建設項目、緊盯在建通鄉三級公路項目,持續用力服務好大瑞鐵路、瑞孟高速(龍陵段)、施勐高速勐糯支線、國道G219龍陵(黃草壩)至龍鎮橋段工程項目建設。二是抓實項目前期工作。積極開展蚌渺環湖公路、自然村通硬化路、龍陵火車站附屬配套設施建設等項目前期。三是促項目落地惠民生。持續推進通鄉三級路建設,根據下達計劃開展危橋改造、生命安全防護工程、30戶以上自然村通硬化路項目建設。

        2.把管理推上前臺。以城鄉交通運輸一體化示范縣創建驗收為契機,全面加強行業管理。一是加強農村公路管理與養護,進一步修訂完善《龍陵縣農村公路管理養護實施細則(試行)》,壓實縣、鄉、村三級管養責任,把農村公路“建好、管好、護好、運營好”,營造“暢、安、舒、美”的交通運輸環境。二是加強安全與防治管理。針對我縣交通運輸領域安全生產工作實際,特別是重點時段交通運輸安全生產特點,督促企業強化隱患排查,著力消除隱患。大力加強長途客車、旅游包車、農村客運等安全監管,嚴厲打擊超員、超載和非法營運、異地發車等非法違規行為。加大交通基礎設施安全隱患排查,有效管控風險點,及時整治各類事故隱患,切實消除交通基礎設施安全隱患。加強水上交通安全監管,嚴把船舶適航、船員適任關,嚴厲打擊客貨運輸超員超載、非法營運、非法載客等違法行為,維持良好的交通秩序。三是強化科技治超、聯合執法、動態管控、執法監管力度,確保治超工作始終保持高壓態勢。四是督促指導寄遞物流業規范運行。會同發改、商務等部門進一步加強寄遞物流管理,降低企業物流成本,促進我縣物流業健康發展。

        3.給隊伍注入靈魂。一是以理念指引。繼續倡導“做規矩人、辦規范事”的交通理念。通過修訂制度、出臺方案、分解責任,嚴肅干部職工工作作風紀律,明確全年工作重點,有效推進工作開展。二是以環境熏陶。堅持黨建統領,加強意識形態建設。不折不扣地開展“三會一課”、“主題黨日”等宣傳教育活動。強化黨風廉政建設,實現黨風廉政建設主體責任與監督責任履行的雙勝雙贏。同時,加強最美交通行業創建,營造交通良好爭先氛圍。三是以典型激勵。培樹正能量先進典型,凝聚交通精氣神,引導全體干部職工學先進、趕先進、超先進。

        二、部門基本情況

        (一)機構設置情況

        我部門共設置8個內設機構。包括:綜合辦公室、組織人事股、規劃建設股、公路鐵路和海事民航管理股、政策法規和行政審批股、安全監督股、資產財務股、路政管理股。所屬下級單位3個,分別是:

        1.龍陵縣地方公路管理段

        2.龍陵縣公路工程質量監督站

        3.郵政業安全發展中心

        (二)決算單位構成

        納入龍陵縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位3個。分別是:

        1.龍陵縣交通運輸局

        2.龍陵縣地方公路管理段

        3.龍陵縣公路工程質量監督站

        4.龍陵縣郵政業安全發展中心

        納入龍陵縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

        (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

        龍陵縣交通運輸局2023年末實有人員編制50人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制3人),事業編制32人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員16人(含行政工勤人員3人),參照公務員法管理事業人員0人,非參公管理事業人員32人。

        年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計62人(離休0人,退休62人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員62人(離休0人,退休62人)。

        年末其他人員10人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員10人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬10人。

        車輛編制6輛,在編實有車輛4輛。

        第二部分 2023年度部門決算表

        (詳見附件)

        龍陵縣交通運輸局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表;龍陵縣交通運輸局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部分 2023年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣交通運輸局2023年度收入合計151,463,244.65元。其中:財政撥款收入151,463,244.65元,占總收入的100%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。

        與上年相比,收入合計增加61,568,918.12元,增長68.49%。其中:財政撥款收入增加61,568,918.12元,增長68.49%;上級補助收入增加0.00元;事業收入增加0.00元;經營收入增加0.00元;附屬單位上繳收入增加0.00元;其他收入增加0.00元。主要原因是:

        1.文化旅游體育與傳媒收入補助減少100,000.00元,因“旅游革命”獎勵補助資金減少100,000.00;

        2.社會保障和就業收入補助增加294,842.32元,因在職人員較去年增加2人,配套繳納的保險補助增加294,842.32元;

        3.衛生健康收入補助增加225,130.81元,因繳費基數變動配套繳納醫療保險費增加;

        4.節能環保收入補助減少250,000.00元,新能源公交補貼較去年減少250,000.00元;

        5.城鄉社區收入補助減少1,977,960.00元,因2023年度無政府性基金預算撥款項目補助減少,2022年度有一筆政府性基金補助收入1,977,960.00元;

        6.農林水收入補助減少1,880,000.00元,因鄉村振興項目補助減少;

        7.交通運輸收入補助增加65,286,904.99元,因爭取落地的農村公路建設項目補助資金較去年增加,中央車輛購置稅用于基礎設施建設補助增加60,829,854.03元,農村公路養護工程項目收入增加4,457,050.96元;

        8.災害防治及應急管理補助減少30,000.00元,2023年度無災害防治及應急管理補助。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣交通運輸局2023年度支出合計151,463,244.65元。其中:基本支出7,771,138.55元,占總支出的5.13%;項目支出143,692,106.1元,占總支出的94.87%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加61,568,918.12元元,增長40.65%。

        (一)基本支出情況

        2023年度用于保障龍陵縣交通運輸局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,771,138.55元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,938,866.23元,占基本支出的89.29%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費832,272.32元,占基本支出的10.71%。一是人員經費較上年增加880,012.52元,增長14.52%。具體包括:工資福利支出增加846,412.52元,對個人和家庭的補助增加33,600.00元;二是公用經費較上年增加225,181.15元,增長37.09%。具體包括:商品和服務支出增加75,186.46元,公務用車購置費用增加149,994.69元。增加的原因是:調整在職行政人員基礎績效獎調增工資和在職事業人員調增績效工資;公用經費較上年增加的主要原因是單位新招錄3名公益性崗位人員工資及配套保險增加,二級單位2023年度新購入一輛公務用車公務用車購置費用增加。

        (二)項目支出情況

        2022年度用于專項業務工作的經費支出143,692,106.10元。項目支出143,692,106.10元,其中:基本建設類項目支出0.00元。與上年對比增加62,441,684.45元,增長76.85%。增加的原因是:2023年積極爭取新增一條三級公路入庫落地,財政撥款補助資金增加,農村公路養護管理工程項目增加。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款支出151,463,244.65元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加63,546,878.12元,增長72.28%。主要原因:一是基本支出增加1,105,193.67元,增長16.58%。調整在職行政人員基礎績效獎調增工資和在職事業人員調增績效工資,新招錄臨時人員經費增加,二級單位新購入一輛公務用車公務用車購置費用增加。二是項目支出增加62,441,684.45元,增長76.85%。2023年積極爭取新增一條三級公路入庫落地,財政撥款補助資金增加。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        8.社會保障和就業(類)支出920,999.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費775,679.12元,退休人員公務經費37,200.00元,遺屬補助108,120.00元。

        9.衛生健康(類)支出712,489.63元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于職工基本醫療保險繳費391,728.71元,公務員醫療補助繳費320,760.92元。

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農林水(類)支出3,470,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于農村道路建設3,470,000.00元。

        13.交通運輸(類)支出146,359,755.90元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.63%。主要用于人員工資福利6,938,866.23元,保障單位基本運行支出832,272.32元,公路建設及管養護鄉、村農村道路建設項目款138,588,617.35元。

        14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于自然災害綜合風險普查風險評估支出。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為261,113.00元,決算為259,267.79元,完成年初預算的99.29%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0元,決算為0元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%;公務用車購置費支出年初預算為140,000.00元,決算為149,994.69元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的57.85%,完成年初預算的107.14%;公務用車運行維護費支出年初預算為82,300.00元,決算為83,066.10元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的32.04%,完成年初預算的100.93%;公務接待費支出年初預算為38,813.00元,決算為26,207.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的10.11%,完成年初預算的67.52%,具體是國內接待費支出決算26,207.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        龍陵縣交通運輸局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為261,113.00元,支出決算為259,267.79元,完成年初預算的99.29%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為140,000.00元,決算為149,994.69元,完成年初預算的107.14%;公務用車運行維護費支出年初預算為82,300.00元,決算為83,066.10元,完成年初預算的100.93%;公務接待費支出年初預算為38,813.00元,決算為26,207.00元,完成年初預算的67.52%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因在預算執行過程中加強費用控制和管理,有效節約接待費用。

        2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加149,805.91元,增長136.86%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加149,994.69元,增長100.00%;公務用車運行維護費支出決算增加10,668.22元,增長14.74%;公務接待費支出決算增加10,857.00元,增長41.43%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:為進一步做好農村公路養護工作,根據龍陵縣公務車管理領導小組辦公室關于龍陵縣交通運輸局下屬縣地方公路管理段購置公務用車批復(龍公車復〔2023〕5號購置皮卡車一輛,致公務用車購置及運行費用增加。

        (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

        1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.購置車輛1輛。為進一步做好農村公路養護工作,根據龍陵縣公務車管理領導小組辦公室關于龍陵縣交通運輸局下屬縣地方公路管理段購置公務用車批復(龍公車復〔2023〕5號購置皮卡車一輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于農村公路養護、水毀保通、農村公路養護工程實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.安排國內公務接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次272人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通建設項目對接、上級督查檢查、鄉鎮道班工作人員到本單位協調工作及農村公路路況評定發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        龍陵縣交通運輸局2023年機關運行經費支出832,272.32元,比上年增加392,263.79元,增長89.15%,主要原因是為推進國道G219龍陵縣二級公路和新增三級公路建設配套管理費用增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、工會經費等。

        二、國有資產占用情況

        截至2023年末,龍陵縣交通運輸局資產總額10,964,666,378.26元,其中,流動資產556,885,202.54元,固定資產2,900,811.62元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程1,222,843,245.10元,無形資產270,782.64元(凈值),其他資產9,181,766,336.36元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加140,318,754.50元,其中固定資產增加1,806,398.25元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋1,895.00平方米,賬面原值294,933.27元,實現資產使用收入11,394.30元。

        (國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2023年度,部門政府采購支出總額369,800.60元,其中:政府采購貨物支出255,190.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出114,610.60元。授予中小企業合同金額117,390.00元,其中:授予小微企業合同金額117,390.00元。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

        (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        監督索引號53052300634801111


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