| 索引號 | 01526255-6/20250915-00001 | 發布機構 | 龍陵縣司法局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2025-09-15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300131501000
龍陵縣司法局2024年度部門決算公開報告
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣司法局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(龍辦發﹝2024﹞49號)文件,龍陵縣司法局為縣人民政府正科級工作部門,中共龍陵縣委全面依法治縣委員會辦公室設在縣司法局。主要職責是:
一是承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協調有關方 面提出全面依法治縣中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
二是負責收集政府立法項目建議,參與起草重要的地方性法規草案,負責省級及以上有關部門和市級及以上人大常委會征求縣人民政府意見的法律草案、法規草案、部門規章草案的辦理工作。
三是承擔統籌推進法治政府建設職責。指導、監督鄉鎮和 縣人民政府工作部門依法行政工作。承擔行政執法監督工作。負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關法治協調工作,推進嚴格規范公正文明執法。監督、指導行政復議、行政 應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣人民政府、縣司法局行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償等案件的處理工作。
四是負責全縣行政調解的指導和協調工作,承擔組織縣人民政府行政行為聽證事項,對鄉鎮人民政府和縣人民政府工作部門的聽證行為進行指導監督。
五是承擔統籌規劃法治社會建設的職責。擬訂并組織實施 全縣法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導人民調解、基層司法所建設工作。指導、監督基層法律服務工作。配合做好人民監督員選任、培訓、考核等管理工作。負責人民陪審員候選人資格審查,配合做好培訓、考核等管理工作。
六是負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導全縣律師、法律援助等法律服務工作。
七是負責監督檢查社區矯正法律法規和政策的執行工作。 指導、監督對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作。指導社會力量和志愿者參與社區矯正工作。指導協調開展刑釋解 矯人員安置救助幫扶教育工作。
八是規劃、協調、指導法治人才隊伍建設有關工作。負責全縣司法行政系統隊伍建設、思想政治、警務管理和警務督察等工作。
九是監督指導涉外法律服務工作。規范律師涉外法律服務執業行為和管理。
十是承擔中共龍陵縣委全面依法治縣委員會具體工作。
十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(一)機構設置情況
我部門共設置7個內設機構,包括:辦公室、法治調研與督察股、行政復議與應訴和行政執法協調監督股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股(龍陵縣法律援助中心)、社區矯正管理股(龍陵縣社區矯正管理局);
所屬股級事業單位1個,為龍陵縣行政復議服務中心;
派出機構為10個鄉鎮司法所,分別為:龍山司法所、鎮安司法所、龍江司法所、龍新司法所、臘勐司法所、象達司法所、平達司法所、勐糯司法所、碧寨司法所、木城司法所。
(二)決算單位構成情況
納入龍陵縣司法局2024年度部門決算編報的單位共0個。其中:龍陵縣行政復議服務中心不獨立核算,納入局機關核算。
納入龍陵縣司法局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門2024年末編制內實有人員31人。包括財政撥款開支經費的:公務員29人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員人員1人,機關工人1人;經費自理人員0人。
我部門2024年末其他人員8人。包括財政撥款開支經費的人員8人;經費自理人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。年末遺屬0人。
車輛編制2輛,在編實有車輛2輛,超編0輛。
三、重點工作概述
(一)把牢“一個核心”,堅持和加強黨的絕對領導。
一是堅持抓組織領導,在形成整體合力上下功夫。制定《縣司法局黨組“基層黨建提質增效年”重點工作項目清單》。二是堅持抓學習教育,在增強綜合素質上下功夫。開展8次理論中心組學習,參學人員151人次,科級以上黨員領導干部撰寫24份學習心得體會及隨機抽取各股室負責人16人談體會。黨支部開展集中學習9次。局領導班子成員到掛鉤村、掛鉤黨支部宣講黨的二十大精神。三是堅持抓整改落實,在發揮戰斗堡壘作用上下功夫。黨員簽訂不得信仰宗教承諾書31份。四是持續深入抓實“我為群眾辦實事”,在踐行初心使命上下功夫。制定領導班子重大民生實事計劃3件,辦結率100%;班子成員為民辦事清單12件,辦結率為100%;普通黨員“為民辦事清單”52件,辦結率為100%。開展“雙報到雙服務”,到社區報到19次,在職黨員到社區報到245人次,為社區解決問題1件。
(二)統籌“一盤棋局”,推進全面依法治縣工作。
1.謀劃法治建設指標攻堅。一是完成2022年度全縣法治建設成效考核工作。對10個鄉(鎮)、56個縣直單位的法治建設情況開展考核,評選出優秀鄉鎮4個,優秀縣級單位23個。二是做好中央督導組到云南督察反饋問題整改工作。制定縣級整改方案,確保整改到位。三是籌備召開縣委全面依法治縣委員會第五次會議、全縣2023年法治政府建設工作會議。四是開展道路交通安全和運輸執法領域專項整治工作。召開縣級專項整治工作會議6次,開展實地督察3次。
2.強化行政執法監督效能。一是《云南省行政執法綜合管理監督信息系統》實現網絡執法監管全覆蓋。二是組織開展行政執法人員業務培訓2次,不斷提升行政執法質效水平行政執法人員網上考試通過率達96.43%。
3.持續推進綜合行政執法改革。一是理清全縣23個執法單位的執法事項清單,共涉及行政處罰2967項,行政檢查573項,行政強制124項。二是統籌開展鄉鎮明責、賦權、擴能工作執法業務培訓暨法治工作業務培訓。
4.重大行政決策工作。對縣政府名義作出的10個重大行政決策事項開展合法性審查工作,出具合法性審核意見書10份。
5.深化行政復議與應訴工作。共收到行政復議申請8件,受理6件,辦結3件。二是共有審結的行政訴訟案件4件,行政機關負責人出庭應訴案件4件,出庭率達100%。
(三)圍繞“一條主線”,護航轄區社會安全穩定
1.守牢社區矯正監管底線。開展集中教育50余場次700余人次;公益勞動50余場700余人次。組織開展聯合執法檢查1次;市司法局開展督查3次。無社區矯正對象脫管、漏管、虛管和重新犯罪社區矯正對象。累計接收社區矯正對象106人,年內重新犯罪率為0%,現在冊社區矯正對象165人。
2.強化矛盾糾紛排查化解。打造完成2022年省級規范化司法所1個(象達司法所),2023年再打造四個省級規范化司法所。接受法院訴前委派調解糾紛490起,涉及案件標的15237.05萬元。受理訴調對接89件,成功65件。從源頭上預防和化解矛盾糾紛做到矛盾糾紛調處率達100%,調解成功率95%以上,最大限度預防和減少“民轉刑”案件的發生。人民調解組織共調解矛盾糾紛調處409件,調處成功率為97.31%;矛盾糾紛排查14452次,排查發現矛盾糾紛237件,預防糾紛27件。
(四)織密“一張網”,深化法治宣傳教育
一是及時安排部署全縣普法依法治理工作。二是開展法治宣傳教育專題宣傳活動。利用“龍陵縣司法局”微信公眾號、微信群 、QQ 群積極宣傳相關法律法規知識,電子顯示屏滾動播放國家安全法宣傳標語,開展各類普法宣傳活動420余場次,新媒體發布相關信息200余條,發放宣傳資料10000余份,宣傳品1000余份,共開展民法典活動300余次,發放民法典宣傳冊(頁)10000余份。三是加強鄉(鎮)村(社區)法治文化建設和法治鄉村建設。省級民主法治示范村(社區)6個,市級民主法治示范村(社區)2個。培養“法律明白人”605人,學法用法示范戶368戶。已建成并投入使用村(社區)級法治文化陣地2個,投資15萬元。五是深入開展普法強基補短板專項行動。聚焦工作重點,開展矛盾糾紛聯合大化解;提升工作措施,強化校園法治宣傳工作;抓好常態落實,持續壓實“千名干警進千村入萬戶法治大宣傳”工作行動;對照任務清單,六支平安宣傳隊工作成效明顯;圍繞工作重點,深入開展反電信網絡詐騙工作。
(五)構建“一體系”,全面推進法律服務工作。
一是受理、指派法律援助案件170件,解答群眾法律咨詢1720余件,及時給以答復。二是辦理小額繼承、法定繼承、合同等公證服務160余件。三是專職律師辦理法律服務事項2670余項,擔任黨政機關、村(社區)等單位法律顧問230多家;公職律師提出意見建議共計1144件。38名律師法律顧問累計為村(社區)提供法律服務520多個小時;開展法律法規公益宣傳活動10場次,受益群眾2600多人次;指導、參與調解矛盾糾紛11件(次);為村(居)民提供法律服務500多(件)次。四是組織司法所負責人及工作人員公共法律服務業務培訓3期,參加培訓40余人次;縣、鄉鎮、村(社區)三級實體平臺為群眾提供人民調解、法律咨詢、法律援助等8700多件(次),云嶺法務通、鄉村法治通、12348云南法網等平臺群眾使用辦理法律咨詢、提供意見書等服務3600多件(次)。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
龍陵縣司法局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開08表)為空表。
龍陵縣司法局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》(公開09表)為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣司法局2024年度收入合計6608346.90元。其中:財政撥款收入6608346.90元,占總收入的100.00%;無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
與上年相比,收入合計減少1932266.57元,下降22.62%。其中:財政撥款收入減少1932266.57元,下降22.62%;上下年度均無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入,主要原因是:一是上級下達項目經費減少,導致項目收入減少;二是本年度我單位壓減了公用經費支出,導致公用經費收入減少,本年基本收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
龍陵縣司法局2024年度支出合計6608346.90元。其中:基本支出5535084.71元,占總支出的83.76%;項目支出1073262.19元,占總支出的16.24%;無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
與上年相比,支出合計減少1932266.57元,下降22.62%。其中:基本支出減少6617.50元,下降0.12%;項目支出減少1925649.07元,下降64.21%;上下年度均無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。主要原因是。一是上級下達項目經費減少,導致項目支出減少;二是本年度我單位壓減了公用經費支出,導致公用經費支出減少,本年基本支出較上年減少。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障龍陵縣司法局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5535084.71元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出5056140.71元,占基本支出的91.35%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費478944.00元,占基本支出的8.65%。
(二)項目支出情況
2024年度用于保障龍陵縣司法局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1073262.19元。其中:基本建設類項目支出49687.60元。具體為:
2023年司法行政系統中央和省級政法紀檢監察轉移支付資金202402.80元,主要用于支付差旅費、電費、勞務費。
2023年省級政法紀檢監察轉移支付資金1560.3元,主要用于支付郵電費、差旅費。
2023年司法行政系統中央紀檢監察轉移支付資金91400.00元,主要用于支付維修(護)費、勞務費、購置辦公設備。
2024年春節慰問專項資金10000.00元,主要用于十鄉鎮司法所春節慰問。
2024年司法行政系統中央和省級紀檢監察轉移支付資金及省級配套補助資金649930.54元,主要用于支付差旅費、勞務費、委托業務費、宣傳視頻制作。
2024年司法行政系統中央紀檢監察轉移支付省級配套補助資金6432.00元,用于支付差旅費。
2024年縣級配套資金61848.95元,主要用于支付電費、勞務費。
業務用房省級資金49687.6元,用于業務用房建設(基本建設類)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣司法局2024年度一般公共預算財政撥款支出6608346.90元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1932266.57元,下降22.62%,完成年初預算的86.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 1.一般公共服務(類)支出10000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%,年初無此項預算。主要用于十鄉鎮司法所2024年春節慰問;造成預決算差異的主要原因是此項目為為上級下達項目,無法確定當年是否能下達項目及項目資金額,故無法在年初進行預算。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
4.公共安全(類)支出5603299.48元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.79%,完成年初預算的88.20%。主要用于主要用于人員工資,辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費等日常公用經費和司法行政業務工作支出;具體為:行政運行4344611.77元,基層司法業務386262.4元,普法宣傳11188.6元,公共法律服務155950.00元,社區矯正338795.59元,法制建設121378.00元,事業運行195,425.52元,其他司法業務49687.6元;造成預決算差異的主要原因是:一是上級下達項目經費減少,導致項目支出減少;二是本年度我單位壓減了公用經費支出,導致公用經費支出減少。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,,年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,,年初無此項預算。
8.社會保障和就業(類)支出560689.92元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.48%,完成年初預算的65.72%。主要用于退休人員公用經費支出7200.00元,機關事業單位基本養老保險繳費支出510289.92元,社會福利事業單位支出43200.00元;造成預決算差異的主要原因是年初預算批復職業年金記實本年未支付。
9.衛生健康(類)支出434357.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%,完成年初預算的98.61%。主要用于主要用于行政事業單位醫療繳費支出,其中:行政單位醫療238571.79元,事業單位醫療16467.01元,公務員醫療補助166864.2元,其他行政事業單位醫療支出12454.5元;造成預決算差異的主要原因是:在職人員增減變動,調入調出工資基數差異,影響各種社會保障繳費基數變動。
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為103000.00元,決算為103000.00元,完成年初預算的100.00%;支出決算較上年無增減變動。
因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為70000.00元,決算為91466.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的88.80%,完成年初預算的130.67%;公務接待費支出年初預算為33000.00元,決算為11534.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的11.20%,完成年初預算的34.95%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加21466.00元,增長30.67%;公務接待費支出決算較上年減少21466.00元,下降65.05%;具體是國內接待費支出決算11534.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少21466.00元,下降-65.05%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為103000.00元,支出決算為103000.00元,完成年初預算的100.00%,支出決算較上年無增減變動。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為70000.00元,決算為91466.00元,完成年初預算的130.67%;公務接待費支出年初預算為33000.00元,決算為11534.00元,完成年初預算的34.95%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加21466.00元,增長30.67%;公務接待費支出決算減少21466.00元,下降65.05%,具體是國內接待費支出決算11534.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少21466.00元,下降65.05%;國(境)外接待費支出決算0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算等于上年決算。其中:因公出(國)境費用本年決算等于上年決算;公務用車購置費支出本年決算等于上年決算;公務用車運行維護費支出決算較上年增加21466.00元,主要原因是:我單位公務車輛使用年限較長,老化嚴重,及本年因開展普法強基工作,公務用車次數增加,導致車輛維修費、油費、過路費均增加;公務接待費支出決算較上年減少21466.00元,主要原因是:本年度我單位嚴格執行黨政機關國內公務接待管理規定,嚴格執行一函一餐制度,嚴格控制用餐標準和陪餐人數。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展司法行政工作時到上級部門開會、培訓等,到鄉鎮、村、社區開展督查、檢查、考核等工作時使用車輛產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次154人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于省、市、其他縣區單位到我局及鄉鎮司法所督查、檢查、指導工作,辦案等發生的公務接待支出。
(三)需要說明的事項
龍陵縣司法局不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣司法局2024年機關運行經費支出478944.00元,比上年減少87772.01元,下降15.49%,主要原因是本年度壓減了公用經費支出,導致辦公費、郵電費、差旅費、委托業務費等公用經費實際支付資金較上年減少。部門機關運行經費主要用于辦公費41194元、公務接待費11534元、勞務費43200元,工會經費16000元、公務用車運行維護費91466元、其他交通費用268350元,其他商品服務支出7200元。
二、國有資產占用情況
截至2024年末,龍陵縣司法局資產總額34546713.86元,其中,流動資產18737321.58元,固定資產1,056,135.15元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程4744332.08元,無形資產8925.05元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少4902243.64元,其中固定資產減少38278.22元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,部門政府采購支出總額200046.00元,其中:政府采購貨物支出120300.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出79746.00元。授予中小企業合同金額83364.00元,其中:授予小微企業合同金額83364.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
龍陵縣司法局無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監督索引號53052300131501111