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        龍陵縣人民政府
        索引號 llgtj/20250915-00005 發布機構 龍陵縣自然資源局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2025-09-15
        文號 瀏覽量
        主題詞 財政
        龍陵縣自然資源局2024年度部門決算

        監督索引號53052300632401000

        龍陵縣自然資源局2024年度部門決算


        目錄

        第一部分  部門概況

        一、主要職

        二、部門基本情況

        三、重點工作概述

        第二部分  2024年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        十一、一般公共預算財政撥款三公經費情況表

        第三部分  2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分  名詞解釋











        第一部分  部門概況

        一、主要職責

        1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。落實自然資源和國土空間規劃及測繪信息管理有關政策。

        2.負責自然資源調查監測評價。執行自然資源調查監測評價指標體系和統計標準,落實統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。負責自然資源調查監測評價工作。

        3.負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。

        4.負責自然資源資產有償使用工作。執行國家全民所有自然資源資產統計制度,負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表。執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳有關資產收益。

        5.負責自然資源的合理開發利用。組織編制自然資源發展規劃,負責自然資源節約集約利用管理工作,承擔政府公示自然資源價格,承擔自然資源分等定級價格評估工作,開展自然資源利用評價。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

        6.負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區制度,組織編制并監督實施國土空間規劃和有關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局,嚴格執行國土空間用途管制制度。組織編制城鄉規劃并監督實施,承擔城鄉規劃管理職責。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

        7.負責對縣城規劃區內規劃實施統一管理,依法對規劃區建設用地范圍內的建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、戶外廣告設施、城市雕塑、景觀小品等各類建設項目實施規劃管理,為各類建設項目用地提供規劃設計條件,并核發《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》和《鄉村建設規劃許可證》。

        8.負責縣城規劃區內的建設工程、市政工程驗線、基礎核驗、規劃核實、規劃驗收等批后管理,出具規劃核實意見。

        9.負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭實施生態保護補償制度,制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施,提出備選項目。

        10.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。執行耕地保護政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度。

        11.負責管理地質勘查行業和地質工作。編制地質勘查規劃并執行。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產資源勘查、地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理,監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

        12.負責落實綜合防災減災規劃有關要求,組織編制地質災害防治規劃并實施。組織地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,組織實施地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐職責。

        13.負責礦產資源管理工作。負責礦產動態儲量管理及壓覆礦產資源管理工作。按照權限負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采特定礦種、優勢礦產的調控及有關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

        14.負責國土空間地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理、負責測量標志保護。

        15.執行黨中央國務院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規。承辦上級交辦督辦的自然資源違法案件。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。承辦自然資源開發利用和國土空間規劃管理的行政復議和行政應訴工作。指導鄉鎮人民政府開展自然資源行政執法工作。

        16.統一領導和管理龍陵縣林業和草原局。

        17.完成縣委縣政府交辦的其他任務。

        二、基本情況

        (一)機構設置情況

        龍陵縣自然資源局共設置7個內設機構,包括:辦公室、自然資源開發利用和權益股、耕地保護管理股、自然資源確權登記股、礦產資源地質管理股、國土空間城鄉規劃股、法規股。

        在各鄉鎮下設10自然資源所,分別是龍山自然資源所、鎮安自然資源所、龍新自然資源所龍江自然資源所、臘勐自然資源所、碧寨自然資源所、象達自然資源所、平達自然資源所勐糯自然資源所、木城自然資源所。10自然資源所的財務都不獨立核算。

        所屬事業單位5個,分別是:龍陵縣土地整理中心、龍陵縣土地收購儲備交易中心、龍陵縣不動產登記中心龍陵縣規劃管理中心龍陵縣黃龍玉開發管理服務中心。所屬5個事業單位的財務都不獨立核算。

        (二)決算單位構成情況

        納入龍陵縣自然資源局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

        納入龍陵縣自然資源局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

        )部門人員和車輛的編制及實有情況

        龍陵縣自然資源局2024年末實有人員編制66人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制2人),事業編制52人(含參公管理事業編制20人);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員2人),參照公務員法管理事業人員15,非參公管理事業人員33

        年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員18人(離休0人,退休18人)。

        年末其他人員10人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員10人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

        車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

        三、重點工作概述

        (一)耕地保護工作穩步推進

        各級各部門認真履行耕地保護屬地管理責任和行業主管監管責任。20241118日,全縣2024耕地流出整改任務2990畝完成整改2016.48畝,省級審核整改率67.43%2024年疑似耕地流出整改任務6812.67畝完成整改1262.92畝,省級審核整改率18.54%;常規監測新增耕地9096.32畝。

        (二)國土空間規劃進展順利

        縣級國土空間總體規劃獲批實施為用地報批提供了有力的空間規劃保障;鄉鎮級國土空間總體規劃正在穩步推進。115個“多規合一”實用性村莊規劃100%完成入庫備案,完成勐糯鎮田坡社區村莊規劃調整完善工作,鄉村振興提供了有力的空間保障。縣域控制性詳細規劃、國土空間生態修復規劃編制穩步推進。

        (三)要素保障服務支撐有力

        2024年獲批建設項目用地3889.2畝,報批臨時用地6個批次166.8畝。完成供地434913.85實現土地收益2.23億元。共處置批而未供土地4360.8,盤活利用閑置土地154.95均已完成市級下達的年度處置任務,有力促進了土地資源的高效節約集約利用。

        (四)土地整治項目推進有力

        申報土地整治項目15個項目,其中,提質改造項目5個,補充耕地項目4個,增減掛鉤項目6個,涉及10個鄉鎮,批準建設規模7260.2畝,計劃新增水田1785畝,新增耕地1550畝,新增糧食產能45.3萬公斤,新增建設用地1200畝,計劃總投資8560萬元。年內開工建設10個(8個項目已完工,正在建設2個項目),未開工建設5個。2024年完成入庫水田指標477.74畝,糧食產能指標4.2萬公斤,計劃年底前再入庫水田指標550畝,耕地指標550畝,糧食產能20萬公斤,新增建設用地指標1200畝。

        (五)自然資源得到有效保護

        201820243951485.14畝存量違法用地圖斑完成整改218850.24畝;2024713.51畝違法用地圖斑完成整改310.73畝,違法占耕比降至1.39%;違規建設占用耕地“查而未糾”4個項目完成整改3個;歷年督查反饋問題圖斑全部完成系統銷號,2024年土地例行督察1個違法圖斑整改有序推進。嚴格執法監管,持續加大對自然資源違法行為的查處打擊力度,立案查處自然資源違法案件21件(土地案件6件、礦產案件15件)。

        (六)地質災害防治成效明顯

        嚴格落實巡查排查、值班值守應急處置、宣傳培訓等制度,保護好人民群眾的生命財產安全。共轉移避險32104人,其中,成功避讓地質災害2起,轉移避險210人,未發生人員傷亡事故,有力維護了人民群眾生命財產安全安全。積極申報實施工程治理和因災搬遷避讓項目,及時消除地質災害安全隱患。目前正在申報地質災害避險搬遷項目1個,包含4個子項目,擬搬遷118544人,涉及2個鄉鎮3個村,估算總投資8999.48萬元,計劃20266月前實施完成。

        第二部分  2024年度部門決算表

        (詳見附件)

        龍陵縣自然資源局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部分  2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣自然資源局2024年度收入合計54,323,239.44元。其中:財政撥款收入54,323,239.44元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少33,805,604.87元,下降38.36%。其中:財政撥款收入減少33,805,604.87元,下降38.36%;上級補助收入0.00較上年無增減變動;事業收入0.00較上年無增減變動;經營收入0.00較上年無增減變動;附屬單位上繳收入0.00較上年無增減變動;其他收入0.00較上年無增減變動主要原因是:一是土地整治項目資金及報批土地資金減少25,269,479.89元;二是地質災害治理項目資金減少8,536,124.98元。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣自然資源局2024年度支出合計54,323,239.44元。其中:基本支出10,789,966.86,占總支出的19.86%;項目支出43,533,272.58,占總支出的80.14%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少33,805,604.87元,下降38.36%。其中:基本支出減少1,136,709.15元,下降9.53%;項目支出減少57,709,539.56元,下降42.87%;上繳上級支出0.00較上年無增減變動;經營支出0.00較上年無增減變動;對附屬單位補助支出0.00較上年無增減變動主要原因是:一是土地整治項目資金及報批土地資金減少25,269,479.89元;二是地質災害治理項目資金減少8,536,124.98元。

        (一)基本支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣自然資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出10,789,966.86元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出10,029,098.1元,占基本支出的92.95,人均161,759.65;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費760,868.76元,占基本支出的7.05,人均10,567.62

        (二)項目支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣自然資源局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出43,533,272.58元。其中:基本建設類項目支出5,439,797.83元。具體項目開支及開展工作情況為:

        一是地質災害防治治理項目支出4,514,222.22元。通過大力實施群測群防、應急治理、工程治理等項目,盡早消除安全隱患,逐步減少隱患點數量,有力地維護了人民群眾的生命財產安全。

        二是黃龍玉產業發展扶持專項經費支出450,000.00元。扶持黃龍玉文化傳播有限公司兩家,開展對外宣傳與交流等工作,提升黃龍玉知名度,促進相關產業發展,帶動縣域經濟持續增長。

        三是土地開發利用項目支出36,686,050.36元。2024年獲批建設項目用地3889.2畝,報批臨時用地6個批次166.8畝,2024耕地流出整改任務2990畝完成整改2016.48畝,省級審核整改率67.43%2024年疑似耕地流出整改任務6812.67畝完成整改1262.92畝,省級審核整改率18.54%;常規監測新增耕地9096.32畝。

        四是國土綜合整治項目支出1,883,000.00元。2024年申報土地整治項目15個項目,其中,提質改造項目5個,補充耕地項目4個,增減掛鉤項目6個,涉及10個鄉鎮,批準建設規模7260.2畝,計劃新增水田1785畝,新增耕地1550畝,新增糧食產能45.3萬公斤,新增建設用地1200畝,計劃總投資8560萬元。年內開工建設10個(8個項目已完工,正在建設2個項目),未開工建設5個。2024年完成入庫水田指標477.74畝,糧食產能指標4.2萬公斤,計劃年底前再入庫水田指標550畝,耕地指標550畝,糧食產能20萬公斤,新增建設用地指標1200畝。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣自然資源局2024年度一般公共預算財政撥款支出33,922,514.69元,占本年支出合計的62.45%。與上年相比減少5,005,544.09元,下降12.86%

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        8.社會保障和就業(類)支出1,557,173.69元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.59%。主要用于行政單位離退休12,400.00元,機關事業單位基本養老保險支出1,093,224.64元,機關事業單位職業年金繳費支出158,298.05元,死亡撫恤293,251.00

        9.衛生健康(類)支出754,651.93元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于行政單位醫療293,305.09元,事業單位醫療138,014.75元,公務員醫療補助295,705.68元,其他行政事業單位醫療支出27,626.41元

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出27,096,466.85元,占一般公共預算財政撥款總支出的79.88%。主要用于行政運行4,776,652.28元,自然資源利用與保護6,027,723.97元,自然資源調查與確權登記59,514元,土地資源儲備支出9,682,906.5元,地質勘查與礦產資源管理450,000.00元,事業運行3,701,488.96元,其他自然資源事務支出2,398,181.14

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.災害防治及應急管理(類)支出4,514,222.22元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.31%。主要用于地質災害防治4,514,222.22元;

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)總體情況

        2024年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為229,999.00元,決算為214,999.00元,完成年初預算的93.48%。支出較上年減少63,652.00元,下降22.84%

        因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元,決算為180,000.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的83.72%,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出年初預算為49,999.00元,決算為34,999.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的16.28%,完成年初預算的70.00%。

        因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年減少60,045.00元,下降25.01%主要原因,一是加強公車管理,科學調配公車,壓縮支出公務接待費支出決算較上年減少3,607.00元,下降下降9.34%;具體是國內接待費支出決算34,999.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少3,607.00元,下降9.34%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算為229,999.00元,支出決算為214,999.00元,完成年初預算的93.48%支出決算較上年減少63,652.00元,下降22.84%。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元,決算為180,000.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出年初預算為49,999.00元,決算為34,999.00元,完成年初預算的70.00%2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要是嚴格執行中央八項規定,壓縮各項開支,厲行節約。

        一般公共預算財政撥款三公經費支出中:因公出國(境)費支出決算0.00上年無此項支出;公務用車購置費支出決算0.00上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少60,045.00元,下降25.01%公務接待費支出決算減少3,607.00元,下降9.34%具體是國內接待費支出決算34,999.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少3,607.00元,下降9.34%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車運行維護費支出決算較上年減少60,045.00元,下降25.01%,主要原因,一是加強公車管理,科學調配公車,壓縮支出;二是厲行節約,省吃儉用,減少接待支出。

        一般公共預算財政撥款三公經費支出實物量的具體情況

        1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于耕地保護巡查、礦山綜合治理、地質災害防治、自然資源領域綜合執法等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.安排國內公務接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各種相關檢查及國土空間規劃編制、耕地保護、地質災害防治等工作產生發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        (三)需要說明的事項

        不存在需要說明的事項

        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        龍陵縣自然資源局2024年機關運行經費支出760,868.76元,比上年減少347,670.80元,下降31.36%,主要原因是因申請資金困難,局機關辦公經費、勞務費、工會經費等減少位機關運行經費主要用于辦公費34,922.00元,水費3,409.80元,電費26,816.96元,郵電費18,526.00元,差旅費147,700.00元,維修(護)費2,345.00元,公務接待費34,999.00元,勞務費80,000.00元,工會經費32,000.00元,公務用車運行維護費80,000.00元,其他交通費289,350.00元,其他商品和服務支出10,800.00

        二、國有資產占用情況

        截至2024年末,龍陵縣自然資源局資產總額114,147,546.28元,其中,流動資產4,481,559.50元,固定資產12,197,245.81元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程96,998,523.18元,無形資產470,217.79元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)與上年相比,本年資產總額增加12,888,803.37元,其中固定資產減少458,422.13(累計折舊)。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2024年度,單位政府采購支出總額2,145,000.00元,其中:政府采購貨物支出77,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出2,068,000.00元。授予中小企業合同金額2,145,000.00元,其中:授予小微企業合同金額2,145,000.00元。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項情況說明

        無其他重要事項情況說明。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款三公經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

        (四)本文所稱財政撥款三公經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分  名詞解釋

        部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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