| 索引號 | 01526256-4/20250224-00005 | 發布機構 | 龍陵縣財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2025-02-24 |
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監督索引號53052300120300000
中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
中國共產黨龍陵縣委員會組織部其主要職能是:一是認真貫徹黨的路線、方針、政策,負責、研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織建設。二是研究并提出列入縣管領導班子調整、配備的意見和建議;負責加強領導班子的思想作風建設等。三是研究制定全縣干部隊伍建設的具體辦法和意見。四是負責全縣組織工作和干部工作的調研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓工作。七是負責全縣知識分子管理指導工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導全縣離退干部工作,宏觀指導全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負責指導并做好全縣干部和黨內統計工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制,堅持集體領導和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務。
(二)機構設置情況
中國共產黨龍陵縣委員會組織部共設置10個內設機構,包括:辦公室、組織股、干部股、公務員管理股、干部監督股、人才工作及干部教育股、黨員教育中心(黨員干部現代遠程教育辦公室)、老干部股、機關工委、編辦。所屬單位0個。
(三)重點工作概述
一是加強思想政治建設,持續強化理論武裝。按照中央和省、市、縣委的統一部署,制定《龍陵縣鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果重點任務清單》,精心組織開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,引導黨員干部在學思踐悟中堅定理想信念、在奮發有為中踐行初心使命。二是織密建強組織體系,筑牢基層戰斗堡壘。圍繞“基層黨建發力突破年”主題,深入實施基層黨建“七力提升工程”,抓實組織體系建設提能、抓黨建促鄉村振興提質、城市黨建提標、邊疆黨建提檔、黨建引領基層治理提效、機關黨建提優、鄉村電商高質量發展提速、新興領域黨建提升、企事業單位黨建提品“九項行動”,全面擴大“兩個覆蓋”、增強“兩個功能”、發揮“兩個作用”,不斷提升基層黨建工作質量。三是強化干部“選育管用”,激勵干部擔當作為。樹立正確選人用人導向。堅持把政治標準放在首位,注重在基層一線、重點工作和急難險重任務中考察識別干部,選拔任用了一批忠誠干凈擔當的優秀干部;加強干部教育培訓。立足全縣發展大局,研究制發《龍陵縣干部教育培訓規劃(2023—2027年)》,明確了未來5年干部教育培訓工作,細化了工作目標;強化干部監督管理。嚴格執行干部選拔任用工作監督制度,加強對領導干部的日常監督。四是加大人才引育力度,提升人才工作質效。加大人才引進力度。依托大連理工大學、昆明醫科大學定點幫扶高校優勢,推進人才聯合培養、科研共同攻關、成果優先對接。強化人才服務,完成全縣院士專家工作站評估,全面推行縣級領導聯系專家工作站和走訪制度。推動高層次人才服務邊疆發展。強化基層需求與人才所長雙向銜接,深入推進“高層次人才走邊疆·助力強邊固防”行動。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制39人,其中:行政編制32人,工勤人員編制0人,事業編制7人。在職實有35人,其中:財政全額保障35人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人,其中:離休0人,退休13人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入12,936,014.3元,其中:一般公共預算12,686,014.30元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入250,000.00元。
與上年對比,比上年預算減少1,694,543.53元,同比下降11.58%,主要原因:2025年度無無農林水支出上年結轉結余(242可執行指標結轉)項目支出,其他組織事務支出減少,本年度機關事業單位養老保險費用、職工基本醫療保險等下降,與職工人數減少及個人年度收入計算基數有關,屬于正常范圍浮動,以及本年度調出縣外及退休4人,職業年金記實資金增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入12,686,014.30元,其中:本年收入12,686,014.30元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款12,686,014.30元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比,比上年預算減少1,944,543.53元,同比下降13.29%,主要原因:2025年度無無農林水支出上年結轉結余(242可執行指標結轉)項目支出,其他組織事務支出減少,本年度機關事業單位養老保險費用、職工基本醫療保險等下降,與職工人數減少及個人年度收入計算基數有關,屬于正常范圍浮動,以及本年度調出縣外及退休4人,職業年金記實資金增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出12,936,014.30元。財政撥款安排支出12,936,014.30元,其中:基本支出5,544,714.30元,與上年對比增加161,695.97元,增長3.3%。主要原因為本年度機關事業單位養老保險費用、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費等增加,與職工人數增加及個人年度收入計算基數有關,屬于正常范圍浮動,且本年度基本工資標準有所增加;項目支出7,141,300.00元與上年對比減少2,106,239.50元,下降22.78%。主要原因為本年度預算10個項目中,未含上年可執行指標結轉項目指標預算,且根據年度工作計劃及職能劃轉,2025年“兩新”組織15311工作經費預算,農村困難黨員關愛行動補助資金預算、龍陵縣學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育經費預算等項目預算取消。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
201一般公共服務支出11,593,938.37元。其中,2013201一般公共服務支出-組織事務-行政運行4,759,486.25元、2013250一般公共服務支出-組織事務-事業運行274,152.12元,主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等;2013299一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出6,560,300.00元,主要用于黨員干部培訓經費、離退休干部工作經費、農村困難黨員關愛行動補助資金以及保障機構運行的辦公經費、郵電費、會議費等。
208社會保障和就業支出723,558.08元。其中2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休7,800.00元,主要用于退休人員公用經費;2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出515,758.08元,主要用于單位職工繳納養老保險費;2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出200,000.00元,主要用于調出縣外人員及退休人員職業年金記實;
210衛生健康支出368,517.85元。其中2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療228,119.86元,主要用于單位公務員及工勤人員繳納基本醫療保險費、大病保險;2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療16,243.60元,主要用于單位事業人員繳納基本醫療保險費、大病保險;2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助111,179.52元,主要用于單位職工繳納公務員醫療補助繳費;2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出12,974.87元,主要用于單位職工繳納工傷保險、失業保險。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額129,500.00元,其中:政府采購貨物預算17,500.00元、政府采購服務預算112,000.00元、政府采購工程預算0.00元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計210,000.00元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
本部門不涉及因公出國(境)事務。
(二)公務接待費
中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年公務接待費預算為60,000.00元,較上年無變化,與上年持平,國內公務接待批次為50批次,共計接待600人次。
增減變化原因:切實推進三公經費零增長目標,進一步壓縮公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
中國共產黨龍陵縣委員會組織部公務用車購置及運行維護費為150,000.00元,較上年無變化,與上年持平。其中:公務用車購置費0元;公務用車運行維護費150,000.00元,較上年無變化,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
1.項目名稱:離退休干部工作經費
立項依據:根據《關于明確市級機關事業單位離退休干部黨組織工作經費保障標準的通知》保老通〔2018〕3號、中共云南省委組織部 中共云南省委老干部局 云南省財政廳關于印發<云南省離退休干部黨組織工作經費使用管理辦法(試行) >的通知》(云老通〔2022〕30號)文件,根據保老發〔2018〕3號 《保山市老干部工作目標管理責任制考核辦法》和龍發〔2014〕7號《中共龍陵縣委關于進一步加強和改進老干部工作的意見》
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:加強離退休干部思想政治建設、管理服務建設、組織體系建設、特色文化建設和離退休干部工作隊伍建設,認真落實離退休干部各項待遇,為離退休干部老有所養、老有所樂、老有所為創造條件。
項目實施內容:機關事業單位離退休干部黨委、黨總支、黨支部分別按照每年不低于10,000.00元、8,000.00元、6,000.00元的標準,納入本級財政預算給予保障;離退休干部黨組織書記工作補貼每人每月不少于300元;副書記、委員每人每月150元。每年對老干部健康體檢一至二次,每人標準1,000元。縣處級(含享受待遇)退休人員的公用經費提高到每人每年600元(含黨建經費100元),統一由縣委組織部老干部局管理使用,全縣共有處級退休干部71人,合計42,600.00元。我縣共有縣處級離休干部3人,科局級離休干部5人。離休干部公用經費、特需費共計21,900.00元。規范離退休干部走訪慰問活動,老干部工作部門每年深入離退休干部家中開展走訪看望等活動,走訪看望慰問時可贈送適當慰問品和慰問金。
資金安排情況:預算資金396,000.00元。
項目實施計劃:2025年12月前完成
項目實施成效:保證離退休老干部共享改革發展成果,不斷滿足老干部日益增長的物質和精神文化需求;堅持黨政齊抓共管的原則,努力營造社會各方關心、尊重、愛護老干部,重視、支持、參與老干部工作的良好氛圍
2.項目名稱:黨員教育培訓經費
立項依據:保辦發〔2020〕4號關于印發《保山市2020—2023年黨員教育培訓工作規劃》
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:2025年度,至少組織機關事業單位、農村、國企、醫院、國企、兩新組織領域黨員7000名開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”專題培訓班、開展村(社區)黨組織書記培訓班、全縣黨務工作者業務培訓班,組織開展“領導干部上講臺”“黨課開講啦”“學習身邊榜樣”等活動,提升黨員黨性修養,提升黨務工作者業務能力水平。
項目實施內容:組織7000名全縣機關事業單位、農村、國企、醫院、國企、兩新組織領域開展“萬名黨員進黨?!ど浦薰世锵蠕h行”專題培訓班,組織200名全縣黨務工作者開展業務培訓班、組織121名村(社區)黨組織書記培訓班、 組織“黨課開講啦”4期。
資金安排情況:預算資金400,000.00元。
項目實施計劃:1.農村(社區)、“兩新”組織黨員培訓經費。根據《關于深化“萬名黨員進黨?!迸嘤柟ぷ鞯耐ㄖ罚ㄔ平M通〔2020〕7號)、中共保山市委辦公室關于印發《保山市2020—2023年黨員教育培訓工作規劃》(保辦發〔2020〕4號)文件要求,農村(社區)、非公有經濟組織和社會組織黨員培訓及黨務干部培訓經費每人每年不少于100元的標準,全縣農村(社區)“兩新”組織黨員9000余名,經費預算200,000元。2.機關黨員培訓經費。中共龍陵縣委《關于加強和改進新形勢下機關黨建工作的意見》(龍發〔2014〕11號)文件要求,從2014年7月開始,以每名黨員每年200元標準核定,由縣財政、部門和鄉鎮分別承擔50%,黨建經費專項用于機關開展學習教育和黨組織活動。全縣機關黨員1500名,經費預計200,000.00元。
項目實施成效:增強黨務工作者業務能力,推動黨建工作持續向好,增強黨員黨性修養,持續發力,帶頭發揮先鋒模范作用。提升全縣黨員和黨務工作者黨性修養和業務能力水平,助推龍陵經濟社會發展。
3.項目名稱:評議系統運維經費
立項依據:根據保山市整治形式主義為基層減負專項工作機制會議紀要〔2024〕第1期
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:各縣(市、區)抓緊推進“保山評議”平臺建設,減少評議件轉辦環節,確保“碼”上有反映,馬上就落實。省級即將啟動調研統籌平臺向州市延伸的工作,機關工委要加強對接,爭取第一時間建好保山子平臺。
項目實施內容:建成龍陵“保山評議”平臺1個
資金安排情況:預算資金30,000.00元。
項目實施計劃:根據省市時間要求。
項目實施成效:推進“保山評議”平臺建設,減少評議件轉辦環節,確?!按a”上有反映,馬上就落實。
4.項目名稱:駐京滬及省市兩級掛職干部保障經費
立項依據:根據龍財行〔2018〕144號中共龍陵縣委組織部 龍陵縣財政局關于印發《龍陵縣縣級機關赴縣外掛職借調人員服務保障管理辦法》的通知
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:縣委組織部、縣人力資源和社會保障局及相關縣級單位按組織人事工作程席正式選派到縣外掛職或以抽調、跟班、頂崗、學習、幫助工作等名義借調,時間在3個月及以上的工作人員。在縣外工作期間,校工作地點及實際天數發給伙食補助費,伙食補助費實行定額包干。市內每人每天50元,市外省內每人每天70元,省外每人每天100元,國家法定休息日和節假日往返兩地交通費根據在外工作時間確定。工作期限在半年內的,按差旅費管理辦法規定的乘坐公共交通工具標準,據實報銷1次節假日往返家庭主要居住地交通費;工作期限超過半年的,按差旅費管理辦法規定的乘坐公共交通工具標準,每年據實報銷2次節假日往返家庭主要居住地交通費。因派出單位工作特殊需要往返兩地的,由本人書面說明原因,經派出單位主要領導批準同意后,據實報銷交通費。掛職借調人員工作期間,派出單位應為其購買1份人身意外傷害保險。掛職借調人員應當嚴格按規定報銷伙食補助費、住宿費、交通費用。
項目實施內容:2025年度,預計派出駐京滬及省市兩級掛職干部10人次,需要工作經費確??h級黨政機關到縣外掛職借調人員各項工作正常開展。
資金安排情況:預算資金30,000.00元。
項目實施計劃:根據掛職干部派駐計劃,結合實際有序開展。
項目實施成效:進一步做好縣級黨政機關到縣外掛職借調人員服務保障工作,激勵掛職借調人員主動擔當作為,解決掛職借調人員后顧之憂。
5.項目名稱:老年大學工作經費
立項依據:根據保組通〔2010〕41號《關于動員和支持離退休人員參加老年大學學習的通知》
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:老年大學是老年教育的重要載體和平臺。積極動員支持離退休人員參加老年大學學習教育,讓他們獲取新知識,更新思想觀念,與時俱進、政治堅定,思想常新、豪情滿懷,實現老有所學、老有所教的愿望,對豐富老同志晚年精神文化生活,促進和諧社會建設將發揮重要作用
項目實施內容:老年大學共開設9個班,在校學員350人,聘請教師10人,需要工作經費確保各項教學活動順利開展。
資金安排情況:預算資金100,000.00元。
項目實施計劃:依托老年活動中心陣地,結合老年大學辦學計劃有序開展。
項目實施成效:加強離退休人員的思想政治建設,把老年人學習教育貫穿于思想政治工作的全過程,像重視支持在職人員學習一樣,積極動員和支持本單位離退休人員參加老年大學的學習教育,讓他們根據自己的興趣和愛好選擇學習專業,更新知識和觀念,進一步提高政治理論和科學文化素質,緊跟時代發展步伐,為建設經濟繁榮社會和諧新龍陵作出新的貢獻。
6.項目名稱:機關日常公用經費
立項依據:龍辦發〔2019〕44號 關于印發《中共龍陵縣委組織部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:該項經費保障單位日常管理事務,主要用于保障下鄉開展扶貧工作人員的差旅費用,慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支,日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。
項目實施內容:保障下鄉開展扶貧工作人員的差旅費用,慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支,日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。
資金安排情況:預算資金626,000.00元。
項目實施計劃:2025年內正常保障開展各項工作。
項目實施成效:保障部門正常運轉。
7.項目名稱:干部教育培訓經費
立項依據:中共保山市委組織部關于印發《保山市干部教育培訓規劃(2023-2027年)的通知》(保組發〔2024〕2號),中共龍陵縣委組織部關于印發《龍陵縣干部教育培訓規劃(2023-2027年)》的通知(龍組發〔2024〕74號)
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:圍繞以鄉村振興、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等為主題,完成黨員干部教育培訓,為黨員干部及時“充電”,更好助力龍陵實現高質量跨越發展。
項目實施內容:開展分類分級干部教育培訓班:1.村(社區)班子成員輪訓600余人。2.習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓200余人。3.黨的二十屆三中全會精神輪訓600余人。4.領導干部和企業管理人才外出培訓(大連理工大學)50人。5.優秀年輕干部理想信念培訓班100人。6.鄉村振興專題培訓班400人。7.干部教育培訓工作者培訓班40人。8.“龍陵講堂”800余人。
資金安排情況:預算資金1,162,500.00元。
項目實施計劃:根據《龍陵縣干部教育培訓規劃(2023-2027年)》,開展村(社區)干部能力提升培訓班。714元/人,共700人,經費500,000.00元;根據《保山市2021年干部教育培訓工作要點》,開展龍陵縣2025年中青年干部培訓班。10,000元/人,共20人,經費200,000.00元;根據《中共龍陵縣委關于印發<2018-2022年龍陵縣干部教育培訓規劃>的通知(龍發〔2019〕7號)》文件要求,每年舉辦1-4期“龍陵講堂”。每期200人,100元/天、人,合計經費50,000.00元;開展黨的二十屆三中全會精神輪訓600余人,經費412,500.00元。
項目實施成效:抓好全縣干部教育培訓工作,推進政治理論教育培訓,助推龍陵經濟社會發展。
8.項目名稱:日常辦公經費
立項依據:龍辦發〔2019〕44號 關于印發《中共龍陵縣委組織部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:該項經費保障單位日常管理事務,主要用于保障下鄉開展扶貧工作人員的差旅費用,慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支,日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。
項目實施內容:保障下鄉開展扶貧工作人員的差旅費用,慰問干部、考察干部、送干部等租車、加油費等開支,日常辦公用品購買費、郵電費等保障組織干部人才工作的開展。
資金安排情況:預算資金250,000.00元。
項目實施計劃:2025年內正常保障開展各項工作。
項目實施成效:保障部門正常運轉。
9.項目名稱:非公黨建指導員(企業服務團)補貼資金
立項依據:《龍陵縣外來投資企業服務團管理辦法(暫行)》
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部。
項目基本概況:進一步加強對外來投資企業服務團的管理,充分調動服務團的積極性、主動性和創造性,積極為企業提供政策幫扶、融資幫扶、市場幫扶、轉型幫扶、品牌幫扶等不同類型的工作服務各項工作任務,推動招商引資工作健康發展,從經費保障上對非公黨建指導員(企業服務團)發放考核補貼、出勤補貼和交通補貼。
項目實施內容:對符合條件的非公黨建指導員(企業服務團)發放考核補貼、出勤補貼和交通補貼發,充分調動服務團的積極性、主動性和創造性。
資金安排情況:預算資金150,000.00元。
項目實施計劃:計劃在本年度內完成符合條件的符合條件的非公黨建指導員(企業服務團)的補貼兌付。
項目實施成效:為企業提供政策幫扶、融資幫扶、市場幫扶、轉型幫扶、品牌幫扶等不同類型的工作服務各項工作任務,推動招商引資工作健康發展。
10.項目名稱:駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼經費
立項依據:保聯辦發〔2020〕1號--關于進一步規范落實駐村工作隊員待遇保障的通知
項目實施單位:中國共產黨龍陵縣委員會組織部
項目基本概況:保障駐村第一書記(工作隊長)、駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼、公共交通費(交通補貼)、艱苦邊遠地區津貼、辦理人身意外傷害保險、體檢等各項待遇。
項目實施內容:1.縣級駐村工作領導小組每季度至少召開1次第一書記(工作隊長)會議,了解工作進展,交流工作經驗,協調解決問題,明確階段性任務。縣級采取專題培訓、案例教學、現場觀摩、經驗交流等方式,抓好工作隊員培訓,培訓時間不少于3天。全縣83支工作隊,83名工作隊長,4次隊長會議,每次20,000.00元;251名工作隊員,1次隊員培訓,需80,000.00元;縣聯席辦組織相關工作材料費、車旅費50,000.00元。2025年工作隊工作、會議經費共需210,000.00元。2.縣財政每年為每名縣級選派工作隊員(含工作隊長)安排5,000.00元的工作經費,工作經費主要用于為當地困難群眾辦實事好事的補助費、辦公費、培訓費、差旅費等。2025年縣級工作隊員172名,縣級需配套860,000.00元;3.給予縣級選派工作隊員每人每天50 元(按實際出勤天數計算)的生活補助和通信補貼。按照縣級隊員平均每月出勤28天計算,2025年172名縣級工作隊員需要發放生活補助和通信補貼2,889,600.00元;4.縣級統一為工作隊員辦理人身意外傷害保險,對因公負傷的做好救治康復工作,對因公犧牲的做好親屬優撫工作。按照每名隊員100元/年,2025年172名縣級工作隊員需購買意外傷害保險17,200.00元。
資金安排情況:預算資金3,976,800.00元。
項目實施計劃:計劃2023年年內完成駐村工作及工作隊員各項費用發放。
項目實施成效:保障縣級選派駐村工作隊員工作經費、生活補助和通信補貼發放到位,提高其工作積極性和主動性,確保駐村各項工作有序開展。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨龍陵縣委員會組織部2025年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費安排701,619.76元,與上年對比增加24,102.40元,增長3.56%,原因為本年總體機關運行經費預算數緊密結合年度工作目標任務經費保障需求,及上年度決算數做出預算,其他交通費用及工會經費等因職工人數增加而增長,從嚴把控預算支出關口,打造“節約型”機關。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,中國共產黨龍陵縣委員會組織部資產總額2,005,126.80元,其中,流動資產520,752.42元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,固定資產1,290,005.88元,無形資產194,368.50元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少237241.07元,下降10.58%。其中固定資產減少175,215.60元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產61項,賬面原值101,656.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數。
附件:2025年部門預算公開表
監督索引號53052300120300111