| 索引號 | 01526256-4/20250218-00006 | 發布機構 | 龍陵縣財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2025-02-18 |
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監督索引號53052300128100000
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,學習研究黨的基本理論和基本知識,圍繞黨的中心任務和縣委、縣人民政府的戰略部署,對重大理論和現實問題開展科學研究,對縣情進行調查研究,為教學和社會實踐服務,為縣委、縣人民政府科學決策服務。
2.貫徹黨的干部教育方針,落實中央和省、市、縣委有關干部教育培訓、輪訓工作的各項決定、指示精神,制定中國共產黨龍陵縣委員會黨校發展規劃。
3.根據縣委對全縣干部隊伍建設的要求,會同有關部門制定黨員領導干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務員隊伍的輪訓、培訓規劃,及中央和省、市、縣重大理論、重要決策的宣講方案。負責落實縣委干部教育委員會下達的干部輪訓、培訓任務。同時配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作。
4.受縣委安排舉辦專題研討班、讀書班,研討黨的建設和全縣社會經濟發展的重大理論、戰略和方針政策問題。
5.根據《中國共產黨黨校工作暫行條例》,辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對象的培訓、輪訓,并開展黨校校際間的經驗總結與交流。
6.負責黨校教學、教研隊伍和思想政治工作隊伍、行政后勤隊伍建設。
7.負責指導鄉鎮黨校業務工作,開展調查研究,及時就黨校工作的發展提出意見和建議,為縣委決策服務。
8.以多種適當方式開展對外學術交流活動。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
中國共產黨龍陵縣委員會黨校共設置3個內設機構,包括:辦公室、教研培訓股、行政股。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.重視師資建設,確保辦學治學優質優效。大力做好人才引進工作,爭取組織、編辦、人社等部門的支持,引進緊缺專業的教師,提高專職教師占比,著力解決沒人講的問題。重視專職教師的培訓和交流,讓更多專職教師到上級黨校、高等院校進修,不斷強化專職教師的黨性修養,豐富理論思維,提升用學術講政治的能力和水平,著力解決講不好的問題。同時加大外聘教師及縣級師資庫建設,充分發揮兼職教師的作用。
2.突出主業主課,確保教學培訓精準高效。一是突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨校教育教學的中心內容和首要任務,深入開展理想信念、黨的宗旨、“五史”、革命傳統、中華民族傳統美德、黨風廉政等教育,把《中國共產黨章程》和黨規黨紀學習教育作為黨性教育的重要內容,引導和推動領導干部樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀。二是緊密結合實際,提高教育培訓的針對性和實效性。緊緊圍繞縣委、縣人民政府中心工作,加強與有關工作部門的聯系,制定符合黨員干部實際需求的培訓計劃,精心設計教育培訓內容,使培訓更加貼近黨員干部的培訓需求。三是注重創新教學方式方法,提高教育培訓的吸引力和感染力。采用案例式教學、模擬演練、互動討論等方式,激發學員的學習興趣,讓黨員干部在參與中學習、在實踐中提高。四是發揮龍陵培訓資源優勢,打響黨校培訓品牌。充分挖掘龍陵紅色資源,弘揚紅色文化,講好龍陵故事;依托李鑫故居、朱家璧紅色教學點、松山愛國主義基地、勐糯萬畝褚橙基地等縣內特色教育資源,建立一批在全市乃至全省叫得響的現場教學點。
3.強化科研支撐,確保課程開發形成精品。圍繞中心、服務大局,堅持科研為教學服務,鼓勵教研人員常到基層,勤接地氣,及時發現和總結基層干部群眾創造的經驗,為分析解決問題獲取客觀全面、真實可信的第一手材料,努力出高質量的研究成果,將研究成果最大限度地轉化為教學專題,增加教學的科研含量。通過開展“說課評課”教研活動,積極鼓勵教師參加上級黨校“精品課”“好課程”比賽,夯實教師用學術講政治的理論基礎和實踐能力,使教師在專題課程開發上多出精品課。
4.注重聯動培訓,確保培訓資源共享共用。一是加強上下聯動。積極與上級黨校保持密切聯系,爭取上級黨校在師資、課程設計、教學資源等方面的支持。邀請上級黨校的專家、教授到縣委黨校進行教學指導、專題講座和培訓評估,提升縣委黨校的教學水平和培訓質量。參與上級黨校組織的培訓交流活動,學習先進經驗和做法,拓寬視野。 同時注重深入基層,了解基層干部的培訓需求。二是強化內外聯動。整合外部資源。與高校、科研機構、企業等建立合作關系,邀請相關領域的專家學者、企業家到黨校授課,豐富培訓內容,提高培訓的針對性和實效性。探索與其他縣級黨校或周邊地區的黨校進行聯合培訓。
二、預算單位基本情況
中國共產黨龍陵縣委員會黨校編制2025年部門預算單位共1個。下設0個單位。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制14人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業編制14人。在職實有11人,其中: 財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人,其中:離休0人,退休15人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,603,124.69元,其中:一般公共預算2,320,852.92元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入282,271.77元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年3,193,535.09元對比減少590,410.40元,同比下降18.49%。主要原因是在編人員減少,工資及各項社會保險繳費支出減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,320,852.92元,其中:本年收入 2,320,852.92元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,320,852.92元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年2,964,259.36對比減少643,406.44元,同比下降21.71%。主要原因是在編人員減少,工資及各項社會保險繳費支出減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,603,124.69元。財政撥款安排支出 2,320,852.92元,其中:基本支出2,020,852.92元,與上年2,664,259.36元對比減少643,406.44元,同比下降24.15%,主要原因是在編人員減少,工資及各項社會保險繳費支出減少,項目支出300,000.00元,與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,
1.205教育支出1787437.34元,2050802教育支出-進修及培訓-干部教育1,787,437.34元,主要用于工資福利支出、辦公經費、公務接待費、差旅費、工會經費、其他交通費支出。
2.208社會保障和就業支出330588.80元,其中2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休3,000.00元,用于退休人員公用經費;2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休6,000.00元,用于退休人員公用經費;2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出190,588.80元,用于單位基本養老保險繳費支出;2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出100,000.00元,用于2025年退休人員職業年金紀實繳費支出;2080801社會保障和就業支出-死亡-死亡撫恤31,000.00元,用于遺屬生活補助支出。
3.210衛生健康支出202826.78元,其中2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療33,081.96元,用于醫療保險繳費補助;2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療61,328.10元,用于醫療保險繳費補助;2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助102,055.20元,用于醫療保險繳費補助;2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出6,361.52元,用于大病保險、工傷保險。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的相關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額121,000.00元,其中:政府采購貨物預算121,000.00元,政府采購服務預算0元,政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11,250.00元,與上年持平,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年持平原因是:我部門本年、上年均無因公出國(境)相關事項安排。
(二)公務接待費
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年公務接待費預算為11,250.00元,與上年持平,國內公務接待批次約為20次,共計接待約160人次。
公務接待費持平原因為:在保障業務工作開展的基礎上做到厲行節約。
(三)公務用車購置及運行維護費
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年公務用車購置及運行維護費為0元,與上年持平。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費0元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年持平原因是:我部門本年、上年均無公務用車購置及運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年共申報項目4個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。其中:重點項目4個,財政預算項目1個,資金300,000.00元,單位資金項目3個,資金282,271.77元。
項目一
1.項目名稱
工作經費。
2.立項依據
中國共產黨龍陵縣委員會黨校作為全縣會務服務中心,保障縣委、縣人民政府各種會場服務,每年承接各種培訓會議300多場次,經費主要用于會場服務人員的工資、水電費、音響調試服務、會場設備設施的維修維護費。
3.項目實施單位
中國共產黨龍陵縣委員會黨校。
4.項目基本概況
承接各種培訓會議,開展各類培訓,提高會場服務質量,提高會場利用率。
5.項目實施內容
抓好會場管理和服務工作,保障縣委、縣人民政府各種會場服務。規范會場服務工作,充分發揮好全縣干部培訓會議中心的作用,提高會場服務質量,保潔人員做好會場的服務工作,提前做好會場的消毒、保潔工作,提高會場利用率,不斷提高服務質量和水平。
6.資金安排情況
縣級安排工作經費300,000.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日,承接各種培訓會議,開展各類培訓,保障縣委、縣人民政府各種會場服務。
8.項目實施成效
通過實施項目,承接各種培訓會議,開展各類培訓,保障縣委、縣人民政府各種會場服務,提高會場服務質量,提高會場利用率,不斷提高服務質量和水平。
項目二
1.項目名稱
雙提升工作經費。
2.立項依據
以提升村干部能力素質為根本,抓好教學常規管理,確保村干部學有所獲。
3.項目實施單位
中國共產黨龍陵縣委員會黨校。
4.項目基本概況
按照注重實際、實用、實效的原則,根據地域、產業特點和學員就讀專業情況,充分利用各鄉鎮現有資源,不斷增強教學的針對性、實用性,提升村干部能力素質。
5.項目實施內容
以提升村干部能力素質為根本,抓好教學常規管理,確保村干部學有所獲。以增強教學針對性實效性為目標,不斷改革探索,突出實訓實用實踐導向,遵循村干部成長規律,發揮鄉鎮黨校在培養村(社區)干部中的作用,有針對性地整合特色教學資源,推行“專業課程+個性需求”模式,突破流動課堂和田間課堂在時間和空間上的限制,實行送教上門“菜單式”點學,更好地滿足學員個性化需求,努力把龍陵縣村干部“雙提升”學員培養成為龍陵縣鄉村振興“領頭雁”。
6.資金安排情況
單位資金230,000.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日,龍陵縣村(社區)干部“雙提升”行動計劃項目在籍學員有244人、共開辦三個專業(農林經濟管理、農業經濟管理和行政管理),4個專科班、3個本科班。根據學員在全縣10個鄉鎮的分布情況,每個班都組建了3-4個學習小組。
8.項目實施成效
通過實施項目,提升村干部能力素質,把龍陵縣村干部“雙提升”學員培養成為龍陵縣鄉村振興“領頭雁”。
項目三
1.項目名稱
預算外資金辦公經費。
2.立項依據
縣委黨校負責全縣干部的輪訓、培訓并落實輪訓培訓工作任務。
3.項目實施單位
中國共產黨龍陵縣委員會黨校。
4.項目基本概況
承接各種培訓會議,開展各類培訓。
5.項目實施內容
全面發揮干部培訓主陣地主渠道作用。嚴格規范班次學制,在培訓班課程中突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位,全面落實領導干部上講臺制度。舉辦主體班培訓,聯合辦班,開展宣講會等各類專題培訓。
6.資金安排情況
單位資金27,143.77元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日,開展主體班培訓,聯合辦班,宣講會等各類專題培訓。
8.項目實施成效
通過實施項目,承接各種培訓會議,開展各類培訓,保障縣委、縣人民政府各種會場服務,提高會場服務質量,提高會場利用率,不斷提高服務質量和水平。
項目四
1.項目名稱
2022年清算成本資金。
2.立項依據
中國共產黨龍陵縣委員會黨校作為全縣會務服務中心,保障縣委、縣人民政府各種會場服務,每年承接各種培訓會議300多場次,經費主要用于會場服務人員的工資、水電費、音響調試服務、會場設備設施的維修維護費。
3.項目實施單位
中國共產黨龍陵縣委員會黨校。
4.項目基本概況
承接各種培訓會議,開展各類培訓,提高會場服務質量,提高會場利用率。
5.項目實施內容
抓好會場管理和服務工作,保障縣委、縣人民政府各種會場服務。規范會場服務工作,充分發揮好全縣干部培訓會議中心的作用,提高會場服務質量,保潔人員做好會場的服務工作,提前做好會場的消毒、保潔工作,提高會場利用率,不斷提高服務質量和水平。
6.資金安排情況
單位資金25,128.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日,承接各種培訓會議,開展各類培訓,保障縣委、縣人民政府各種會場服務。
8.項目實施成效
通過實施項目,承接各種培訓會議,開展各類培訓,保障縣委、縣人民政府各種會場服務,提高會場服務質量,提高會場利用率,不斷提高服務質量和水平。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨龍陵縣委員會黨校2025年機關運行經費135,627.60元,與上年167,304.80元對比減少31,677.20元,同比下降18.93%,主要原因是在職人數減少,機關運行經費減少。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,中國共產黨龍陵縣委員會黨校資產總額22,332,356.53元,其中,流動資產214,122.96元,固定資產11,818,232.57元,對外投資及有價證券0元,在建工程10,300,000.00元,無形資產1.00元,其他資產0元。與上年22,711,683.35相比,本年資產總額減少379,326.82元,其中流動資產增加21,518.95元,固定資產減少400,845.77元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入3,600.00元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數據。
附件:2025年部門預算公開表
監督索引號53052300128100111