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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526265-2/20230918-00006 發布機構 龍陵縣教育體育局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2023-09-18
        文號 瀏覽量
        主題詞 教育
        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度部門決算

        監督索引號53052300136001301000

        目錄

        第一部分 龍陵縣勐糯鎮中心學校概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2022年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        第三部分 2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)部門整體支出績效自評情況

        (二)部門整體支出績效自評表

        (三)項目支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 龍陵縣勐糯鎮中心學校概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        貫徹和執行黨和國家教育方針和政策,樹立正確的辦學方向,努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理,做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制定學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

        (二)2022年度重點工作任務概述

        1.基礎設施功能進一步完善。上級政府確實把教育擺在優先發展的位置,加大對教育基礎設施投入。2022年共下達資金200萬元建設幼兒園活動用房項目,惠民工程效益進一步提升。

        2.認真落實“兩免一補”、營養餐等教育惠民政策。全年共發放各種惠民資金約410.35萬元,一是發放農村義務教育家庭經濟困難和寄宿生生活困難補助47.69萬余元,惠及學生1000多人。二是實施好學生營養改善計劃,義務教育階段及學前教育營養餐投入251.07萬余元,惠及3000多人。

        3.教研成效進一步提高。在3月25日召開中小學2021年秋季學期質量分析會議,總支班子、中心學校領導班子、學校校長、教導主任參加會議。質量分析會議明確了各學校的發展優勢,找出短板,提出了具有操作性的措施。

        ①各項教研活動有序開展,并取得實效。2月25日至27日,各學校進行開學前教師培訓工作,中心學校掛鉤班子全程參與,檢查教師假期備課及專業閱讀情況,為開學做足充分的準備。3月份至4月份,語文工作坊、數學工作坊共開展6期觀摩研討課活動,圓滿完成三年的研修活動。4月份,按照原定計劃,組織2021年9月到勐糯參加工作的9位中小學教師上過關課,考察新教師的課堂教學基本功。4月份組織了小學教師、幼兒園教師教學設計競賽,提升了教師教學設計的能力。5月12日組織全鎮小學語文教師進行“課外閱讀實踐經驗校際交流”,推廣我鎮優秀教師在課外閱讀方面總結出的好經驗,給廣大語文教師開展課外閱讀提供參考。5月份,組織教師參加龍陵縣教育體育局組織的論文和教學設計競賽,報送參賽論文和優秀教學設計各6篇。6月11日,組織全鎮小學教師對語文、數學、道德與法治三個學科進行分年級、分學科的復習備考交流,黨總支委員、各黨支部書記、骨干教師擔任組長,認真組織,確保教師在復習階段有針對性、有實效性。

        ②申報課題,加強教育教學研究。根據保山市教育科學研究辦公室文件指引,勐糯鎮中小學幼兒園在6月份供申報4個課題,中學進行“精細化管理理念在初中課堂教學中的應用與研究”,小學進行“雙減背景下小學生數學預習能力培養研究”和“雙減背景下小學生語文預習能力培養研究”,幼兒園進行“家園共育下農村幼兒早期閱讀習慣培養策略研究”。

        ③指導轄區六所學校編制學校發展規劃,并上報教體局教師發展中心審核通過。圍繞保山市提出的“三年有起色、五年上臺階、八年爭優秀”的教育發展目標,學校發展規劃中分析了學校發展背景、具備的優勢,制定了未來三年、五年、八年發展藍圖,對指引學校未來工作的開展和落實,全面提升教育教學質量具有很好的指導作用。

        認真開展師德師風活動。根據教體局相關要求,制定了《勐糯鎮中心學校關于開展“踐行準則 立德鑄魂”師德師風建設主題年活動的實施方案》,并把此項工作作為黨總支的第一議題進行學習討論,明確各學校要抓實此項工作,在工作中落實立德樹人的根本要求。

        4.共產黨領導下的校長負責制工作機制有效落實,學校各項工作順利推進。堅持習近平新時代中國特色社會主義思想,深入學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述,堅決貫徹落實黨的教育方針政策,堅持黨領導一切,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,以黨的建設為引領,優化組織機構,強化組織領導核心作用,以黨風促教風,以教風促學風,以學風促校風,堅持不懈地抓好基層黨建工作,順利完成了5個基層黨組織的規范化建設。學校各項工作順利推進,師德師風進一步好轉,課題研究對提升教育質量作用進一步發揮,學校安全工作進一步強化,工、青、婦和少先隊組織作用進一步發揮,扎實開展“課外訪萬家”、“親子閱讀”和“家長課堂”增強家校溝通,增進家長和教師情感。

        5.安全工作。①健全制度。各學校學年開始,根據實際重新制定安全制度預案,完善各種臺賬,成立組織機構,按計劃有步驟地開展安全工作。學校與全體教職工簽訂安全工作責任書,提高了全校教職工對安全工作的高度認識,做到責任明確、措施落實。②加強安保。按照相關安全工作要求,狠抓落實,加強安保力量,強化值班值守工作。保安人員上崗按上級聘用要求和學校簽約制度進行,實行人防、物防、技防三結合。嚴格外來人員登記制度,實行校園封閉管理。③強化三防。定期檢查安全設備設施,定期檢測視頻監控系統,多渠道籌措資金加強三防建設,力求做到有安全隱患及時排除,做到未雨綢繆、防患于未然。④警校聯動。為加大校園周邊環境整治工作,有良好的教育教學環境。特聘請勐糯鎮派出所干警擔任各校法治副校長,定期對學生開展法治教育工作,與紅勐交警中隊加強聯系,整頓校園周邊“黑摩的”、“黑面包車”,接送學生超載、酒駕等交通違章行為。⑤宣傳教育。每學期開學第一周為安全教育周,根據教育體育局對安全教育動員大會的要求,明確了各部門人員的工作職責,利用升旗儀式的時間,由學校主管領導進行安全工作講話,并利用安全教育周的機會全校分年級進行安全知識教育講座。利用電子顯示屏、家長微信群、多媒體教室、校園廣播、宣傳欄、黑板報、手抄報、應急演練等形式,全方位加強安全宣傳教育,多次進行綜治、消防、電力、防震、防溺水、防野生菌中毒、反詐、防暴反恐等方面的安全知識宣傳,提高學生的安全意識及自我保護意識。⑥家校聯系。加強學校、家庭結合教育工作機制。通過家訪,充分利用家長群,不斷提高家長對安全工作的認識。每逢節假日,發放安全致家長一封信,提醒家長注意對子女的安全教育,以保證子女在假期中的安全關。⑦病疫防控。各學校認真做好預防傳染性疾病預防工作,積極加強衛生知識宣傳教育,強化學生行為養成教育。根據防疫要求,對校園廁所、食堂、教室等人群密集處定期進行消毒,防止細菌滋生。繼續實行掃碼登記、體溫測量,工作,嚴格執行日報告、零報告制度,及時發現情況,及時上報、及時處理。

        二、部門基本情況

        (一)機構設置情況

        我部門共設置6個內設機構,包括:校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個。

        (二)決算單位構成

        納入龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

        龍陵縣勐糯鎮中心學校

        (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年末實有人員編制166人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制166人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員163人(含參公管理事業人員0人)。

        尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員60人(離休0人,退休60人)。

        實有車輛編制0輛,在編實有車輛1輛。(待報廢車輛1輛)

        第二部分 2022年度部門決算表

        (詳見附件)

        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部分 2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度收入合計35,829,115.92元。其中:財政撥款收入34,933,739.92元,占總收入的97.50%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入895,376.00元,占總收入的2.50%。與上年相比,收入合計增加5,193,324.40元,增長16.95%。其中:財政撥款收入增加4,297,948.40元,增長14.03%;上級補助收入,與上年持平;事業收入,與上年持平;經營收入,與上年持平;附屬單位上繳收入,與上年持平;其他收入增加895,376.00元,增長100.00%。

        1.一般公共預算財政撥款收入增加4,277,948.40元,主要是:義務教育公用經費、義務教育營養改善計劃資金、保安人員及財政供養人員工資、鄉村兩級辦學經費等資金比上年增加。

        2.政府性基金預算財政撥款收入增加20,000.00元。主要是:用于教育事業的彩票公益金支出收入增加20,000.00元。

        3.其他收入增加895,376.00元,主要為:龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設備購置資金增加116,500.00元、紅十字會撥入教育捐資設備購置資金增加778,876.00元。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度支出合計35,829,115.92元。其中:基本支出26,080,155.77元,占總支出的72.79%;項目支出9,748,960.15元,占總支出的27.21%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少870,224.37元,下降2.37%。其中:基本支出減少5,089,584.52元,下降16.33%;項目支出增加4,219,360.15元,增長76.30%;上繳上級支出,與上年持平;經營支出,與上年持平;對附屬單位補助支出,與上年持平。主要原因為:

        1.基本支出減少5,089,584.52元,原因為:義務教育困難學生補助資金、義務教育公用經費、義務教育營養改善計劃資金、學前教育保教費、公辦幼兒園生均公用經費、學前教育營養改善計劃資金在今年變更為項目,還因為獎勵性績效及年終一次性獎金、鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助資金等資金減少了投入,所以導致基本支出減少。

        2.項目支出增加4,219,360.15元,原因為:義務教育困難學生補助資金、義務教育公用經費、義務教育營養改善計劃資金、學前教育保教費、公辦幼兒園生均公用經費、學前教育營養改善計劃資金在今年變更為項目,還因為部分項目的增加,其中:國家助學貸款代償金項目增加60,000.00元、龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設備購置資金增加116,500.00元、紅十字會撥入教育捐資設備購置資金增加778,876.00元,所以導致項目支出增加。

        (一)基本支出情況

        2022年度用于保障龍陵縣勐糯鎮中心學校機構正常運轉的日常支出26,080,155.77元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出25,688,521.29元,占基本支出的98.50%人均157,598.29元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費391,634.48元,占基本支出的1.50%人均2,402.67元。

        (二)項目支出情況

        2022年度用于保障龍陵縣勐糯鎮中心學校機構為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出9,748,960.15元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為:

        1.2022年學前教育保教費項目支出902,523.52元,自從實施學前教育保育費項目以來,解決了學校辦學難的問題。

        2.學前教育營養改善計劃項目支出350,812.00元,通過實施該項目以來,切實改善學前兒童的營養狀況,提高學前兒童的健康水平。

        3.學前教育困難學生生活補助項目支出34,500.00元,自從實施了學前教育家庭經濟困難學生生活費補助項目以來,對學前教育家庭經濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付,確保及時支付、專款專用,切實提高了學前教育家庭經濟困難學生生活費使用效益。

        4.公辦幼兒園生均公用經費項目支出372,000.00元,自從實施公辦幼兒園生均公用經費項目以來,解決了學校辦學難的問題。

        5.義務教育營養改善計劃項目支出2,279,912.00元,通過實施該項目以來,切實改善中小學生的營養狀況,提高中小學生的健康水平。

        6.義務教育公用經費項目支出2,241,399.13元,自從實施城鄉義務教育階段公用經費補助項目以來,我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求,堅持以農村義務教育為重點,通過義務教育標準化學校建設,大力推進義務教育均衡,努力推動義務教育從數量擴張向質量提高轉變,并取得了明顯成效。

        7.義務教育困難學生生活補助項目支出442,437.50元,自從實施了義務教育家庭經濟困難學生生活費補助項目以來,對義務教育家庭經濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付,確保及時支付、專款專用,由局機關統籌分配,在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生,切實提高了義務教育家庭經濟困難學生生活費使用效益。

        8.學前教育專項資金項目支出2,000,000.00元,通過該項目的實施,解決了學前教育學校校舍緊缺問題,極大的改善了部分學校的辦學條件。

        9.國家助學貸款代償金項目支出60,000.00元。通過國家助學貸款代償金項目的開展,為畢業大學生提供了貸款代償。

        10.鄉村優秀教師省、市級獎勵經費目支出150,000.00元,通過該項目的實施,激勵鄉村教師教書育人的積極性,不斷提升教育教學質量。

        11.彩票公益金支出,增加支出20,000.00元,通過該項目的實施,使運轉補助資金得到回報,確保鄉村學校少年宮正常開展活動。

        12.“全面改薄”信息化設備購置資金(其他收入資金)項目支出116,500.00元。通過此項目的開展,改善學校信息化設備的配置,改善辦學條件。

        13.紅十字會撥入教育捐資設備購置資金(其他收入資金)項目支出778,876.00元。通過實施教育捐資設備購置資金的項目,優化學校辦公條件,進一步改善了辦學條件。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度一般公共預算財政撥款支出34,913,739.92元,占本年支出合計的97.45%。與上年相比減少1,785,600.37元,下降4.87%,主要原因為:

        1.工資福利支出,增加一般公共預算財政撥款支出635,383.76元;

        2.日常公用經費支出,增加一般公共預算財政撥款支出596,878.40元;

        3.對個人和家庭補助支出,減少一般公共預算財政撥款支出106,300.00元;

        4.資本性支出,減少一般公共預算財政撥款支出2,911,562.53元。

        導致一般公共預算財政撥款支出減少的原因為:津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、生活補助、房屋建筑物構建等今年減少了投入,還因為財政資金調度困難,所以導致一般公共預算財政撥款支出減少。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出30,423,270.86元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.14%。主要用于工資福利支出21,080,824.23元;對個人和家庭補助支出3,314,889.50元;商品和服務支出3,394,452.99元;資本性支出2,633,104.14元。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        8.社會保障和就業(類)支出3,055,913.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.75%。主要用于護理費6,000.00元;退休人員公務經費22,400.00元;機關事業單位養老保險繳費支出2,339,562.20元;死亡撫恤費593,728.00元;遺屬補助94,223.00元。

        9.衛生健康(類)支出1,434,555.86元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于事業單位醫療保險繳費930,873.66元,公務員醫療補助費503,682.20元。

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元,支出決算為11,755.00元,完成年初預算的58.78%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算11,755.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國內接待費支出決算11,755.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

        (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        龍陵縣勐糯鎮中心學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元,支出決算為11,755.00元,完成年初預算的58.78%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元;公務用車購置費支出決算為0.00元;公務用車運行維護費支出決算為0.00元;公務接待費支出決算為11,755.00元,完成年初預算的58.78%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約。

        2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,510.00元,增長14.74%。其中:因公出國(境)費支出決算,較上年無增減變動;公務用車購置費支出決算,較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算,較上年無增減變動;公務接待費支出決算增加1,510.00元,增長14.74%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為:

        公務接待費資金,嚴格執行中央八項規定精神,但由于工作的需要,同比各項檢查督查接待費、會議接待費等,接待批次比上年增加了4批次,接待人數比上年增加了29人次,比上年支出增加1,510.00元,也沒有超出年初預算數。

        (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

        1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3.安排國內公務接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次236人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出)發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人 。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        龍陵縣勐糯鎮中心學校屬于財政全額撥款事業單位,無機關運行經費,與上年一致。

        二、國有資產占用情況

        截至2022年12月31日,龍陵縣勐糯鎮中心學校資產總額54,178,767.76元,其中,流動資產925,122.70元,固定資產47,082,445.06元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程6,171,200.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加3,606,045.59元,其中固定資產增加19,616,370.67元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2022年度,部門政府采購支出總額1,073,680.00元,其中:政府采購貨物支出1,058,680.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出15,000.00元。授予中小企業合同金額988,700.00元,占政府采購支出總額的92.09%。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項情況說明

        無其他重要事項情況說明。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        監督索引號53052300136001301111


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