| 索引號 | 01526265-2-/2017-0926007 | 發布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2017-09-26 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 基本概況
主要職能
部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
財政管理資金收入支出決算表
“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
收入決算情況說明
支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
龍陵縣龍新鄉中心學校2016年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍新鄉中心學校位于龍陵縣東部,距縣城26公里,龍陵縣龍新鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位,主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策,樹立正確的辦學方向,努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理,做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制訂學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。
(二)2016年度重點工作任務介紹
龍陵縣龍新鄉中心學校認真貫徹和執行黨和國家的教育方針和政策,積極推行素質教育,以育人為中心,重視學生的養成教育。龍新中心學校上級教育主管部門和鄉黨委政府的領導下,在教學成績和辦學理念上引領周邊鄉鎮學校,在全縣中小學中起到示范作用,在教育教學、衛生保健、安全工作、家長工作等方面關注學生的主體地位和切實發展,以科學的教育觀來提高家長科學育兒能力,滿足社會家長的需求。2016年全鄉加大投入,更換部分學校學生課桌凳、購置學生食堂餐桌和學生宿舍高低床、學校校園文化建設、購置教學用電子白板等,努力營造一個溫馨、科學的育人環境。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2016年部門決算編報的單位共1個,其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。龍陵縣龍新鄉中心學校轄區有初級中學2所,村完小11所,在校生4048人,其中:初中1162人;小學2886人。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制299人,其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制299人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員309人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣龍新鄉中心學校2016年度收入合計4615.35元。其中:財政撥款收入4615.35元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比收入增加807.29萬元,主要原因是人員經費增加。。
二、支出決算情況說明
龍陵縣龍新鄉中心學校2016年度支出合計4529.92元。其中:基本支出3654.35元,占總支出的80.7%;項目支出875.57元,占總支出的19.3%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比支出增加1136.87萬元,主要原因是人員經費支出增加、項目支出增加。
(一)基本支出情況
2016年度用于保障學校正常運轉的日常支出3654.35元。與上年對比支出增加303.64萬元, 主要原因是教師工資調整,人員經費增加。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出3191.69萬元,占基本支出的87.3%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出462.66萬元,占基本支出的12.7%。
(二)項目支出情況
2016年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出875.57元。與上年對比支出增加833.23萬元,增加的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金增加,辦公設備和專用設備購置增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣龍新鄉中心學校2016年度一般公共預算財政撥款支出4529.92元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加1136.87萬元,主要原因是人員經費支出增加,項目支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育(類)支出3864.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.32%。主要用于發放中小學教師工資支出,保障全鄉中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出,發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出,發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出,發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出,發放教師工作崗位補貼支出,全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出,學前教育和中小學校舍建設支出,學校辦公設備和專用設備購置支出,學校基礎設施建設支出等。
2.社會保障和就業(類)支出664.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.68%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.01萬元,下降0.19%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務接待費支出決算減少0.01萬元,下降0.19%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執行中央八項規定精神,減少和壓縮接待開支,開展單位厲行節約行動等。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出5.19萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出5.19萬元。其中:
國內接待費支出5.19萬元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次635人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
政府采購支出情況,包括采購類型、采購規模和資金來源等。計劃采購金額176.19萬元,其中:貨物176.19萬元;工程0萬元,服務0.6萬元。實際采購金額175.19萬元,其中:貨物175.19萬元;工程0萬元,服務0萬元。
2.績效管理信息
3.國有資產占有使用情況
2015年末固定資產5276.84萬元,本年度增加118.18萬元,2016年末固定資產總值5395.02萬元。資產增加的原因,一方面是在建項目在2016年通過審計部門竣工驗收結算審計計入固定資產,另一方面是設備購置增加計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用,定期進行清理,專人負責管理,避免國有資產流失。
4.情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。
(二)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
附件:
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
龍陵縣龍新鄉中心學校
2017年9月25日