| 索引號 | 01526265-2-11_B/2018-0920016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-09-20 |
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保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度部門決算
第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校,位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸,預(yù)施甸縣酒房鄉(xiāng)隔江相望。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關(guān)心支持下,學(xué)校的各項經(jīng)費(fèi)得到保障,中小學(xué)的入學(xué)、鞏固率逐年提高。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.做好黨建推進(jìn)工作。搞好黨員活動室建設(shè),做好發(fā)展黨員和黨員教育管理工作。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序,組織黨員開展“兩學(xué)一做”,嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”。打造一個黨建示范點(diǎn),切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校德育和思想政治工作,把抓好德育、思想政治工作、師德師風(fēng)作為建設(shè)現(xiàn)代學(xué)校的重要任務(wù),落實(shí)到教學(xué)科研活動中,體現(xiàn)在教書育人全過程。
2.學(xué)校以教育教學(xué)為中心,以“教學(xué)生做人,育學(xué)生成才”為辦學(xué)理念,重視素質(zhì)教育和教學(xué)質(zhì)量的提高,除按課標(biāo)開齊開足課程外,還開設(shè)“書法興趣組”“棋類興趣組”“科技興趣組”等第二課堂。
3.開展豐富多彩的教研活動。以“抓兩頭、強(qiáng)中間”為教研目標(biāo),不斷開展全鄉(xiāng)性的論壇比賽、“優(yōu)質(zhì)課”大賽、“磨課”活動、聯(lián)片教研活動等。
4.統(tǒng)籌全鄉(xiāng)學(xué)校財務(wù)。嚴(yán)格報銷和收支制度,保障經(jīng)費(fèi)的合法使用。
5.管理、考核教職工。出臺一系列職工管理措施,嚴(yán)格按制度管人,加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè),確保依法執(zhí)教、為人師表,堅決杜絕違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
6.做好學(xué)校安全工作。做好各種安全工作保障措施,不斷進(jìn)行檢查督促,確保師生安全事故發(fā)生率為零。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度部門決算編報的單位共5個。其中:行政單位0個,事業(yè)單位5個,其他單位0個。分別是:
1.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)勐糯小學(xué)
2.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)海頭小學(xué)
3.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)溝心小學(xué)
4.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)半斤壩小學(xué)
5.龍陵縣勐糯初級中學(xué)
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年末實(shí)有人員編制172人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制172人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員170人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度收入合計28271394.74元。其中:財政撥款收入27690514.74元,占總收入的97.95%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入580880元,占總收入的2.05%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加4300583.01元,增長17.94%,主要原因為:
1.人員工資調(diào)整等資金,新增收入4209936.87元;
2.事業(yè)收入資金,新增收入580880.00元;
3.退休人員工資資金,減少收入2089192.15元;
4.校舍建設(shè)資金,減少收入2693400.00元;
5.營養(yǎng)改善計劃資金,減少收入143112.00元;
6.寄宿生生活補(bǔ)助資金,減少收入48700.00元;
7.學(xué)前教育貧困學(xué)生資助經(jīng)費(fèi),增加收入7200.00元;
8.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi),減少收入4905.00元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度支出合計29635216.74元。其中:基本支出28758036.74元,占總支出的97.04%;項目支出877180元,占總支出的2.96%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加6944802.01元,增長30.61%,主要原因為:
1.工資福利支出,新增支出10552651.70元;
2.對個人和家庭補(bǔ)助支出,減少支出2086740.15元(2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放);
3.商品和服務(wù)支出,增加支出452570.46元;
4.其他資本性支出,減少支出1973680.00元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28758036.74元。與上年對比增加6944802.01元,增長30.61%,主要原因為:
1.工資福利支出,新增支出10552651.70元;
2.對個人和家庭補(bǔ)助支出,減少支出2086740.15元(2017年起退休人員退休費(fèi)歸社保發(fā)放);
3.商品和服務(wù)支出,增加支出452570.46元;
4.其他資本性支出,減少支出1640.00元。
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.87%,156600元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.13%,14000元。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出877180元。與上年對比減少1972040元,減少69.21%,主要原因為:
1.校舍建設(shè)項目減少:1972040.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29024336.74元,占本年支出合計的97.94%。與上年對比增加6563922.01元,增長29.22%,主要原因為:
1.人員經(jīng)費(fèi)支出,增加支出8509111.55元;增加原因是工資調(diào)整。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出,減少支出203149.54元;日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。
3.項目支出,減少支出1742040.00元;減少原因是校舍項目減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出26578387.54元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.57%。主要用于工資福利支出19240349.96元,商品和服務(wù)支出1566154.58元,對個人和家庭補(bǔ)助支出4158749.00元,其他資本性支出1613134.00元。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出2445949.2元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.43%。主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)2379349.20元,離退休人員護(hù)理費(fèi)等66600.00元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28800元,支出決算為28800元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21100元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7700元,完成預(yù)算的100%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加1200元,增長4.35%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1300元,增長6.57%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100元,下降1.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加1300.00元,車輛逐年陳舊,修理維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21100元,占73.26%;公務(wù)接待費(fèi)支出7700元,占26.74%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21100元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21100元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7700元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出7700元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次118人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級部門對學(xué)校各項工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額20111047.25元,其中,流動資產(chǎn)353375元,固定資產(chǎn)19757672.25元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少973738元,其中;流動資產(chǎn)減少1363822元,固定資產(chǎn)增加390084元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1.2017年度政府采購支出合計878607元,其中:貨物采購支出878607元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。主要用于:學(xué)校教育教學(xué)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備購置、教育均衡發(fā)展校園文化建設(shè)。
(四)績效自評信息情況
1.投入目標(biāo)考核評分完成情況
(1)基礎(chǔ)工作管理方面:一是領(lǐng)導(dǎo)重視,本年度對預(yù)算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署,本項自評分為1分;二是責(zé)任明確,明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績效管理工作人員和工作職能,本項自評分為1分;三是制度建設(shè),制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績效管理工作的制度及辦法,本項自評分為2分;四是指標(biāo)體系,建立了本單位整體支出績效評價個性指標(biāo)體系,建立了本單位項目支出績效評價個性指標(biāo)體系,本項自評分為3分;五是智庫建設(shè),建立了本單位專家?guī)觳?shí)行動態(tài)管理,本項自評分為1分;六是宣傳培訓(xùn),組織了本單位預(yù)決算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績效管理工作,創(chuàng)造了良好的社會輿論氛圍,本項自評分為3分;七是信息公開,本單位能及時按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績效年度報告和公開本單位預(yù)決算績效相關(guān)信息,本項自評分為2分。
(2)績效目標(biāo)管理:一是申報規(guī)范,能夠在規(guī)定時間內(nèi)向縣財政局報送績效目標(biāo),并組成審核組對績效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核,本項自評分為4分;二是申報質(zhì)量,申報的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求,內(nèi)容完整,申報績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行,本項自評分為7分;三是管理規(guī)范,按要求認(rèn)真填報本單位整體支出績效目標(biāo),本項自評分為8分。
(3)績效跟蹤管理:一是范圍和規(guī)模,能夠按要求做好績效跟蹤管理工作,本項自評分為2分;二是跟蹤質(zhì)量,能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析,能夠保證本單位所實(shí)施項目績效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn),并對偏離本績效目標(biāo)、預(yù)期無效項目及時提出糾正和調(diào)整意見,本項自評分為5分。
(4)績效評價管理:一是范圍和規(guī)模,能夠按照《龍陵縣財政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》(龍財發(fā)〔2017〕74號)要求規(guī)定的范圍開展單位項目支出績效自評,本項自評分為5分;二是報送要求,能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告,本項自評分為4分;三是報告質(zhì)量,能夠按照《龍陵縣財政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》(龍財發(fā)〔2017〕74號)要求,績效評價報告格式規(guī)范、各項內(nèi)容完整,績效評價中的各項指標(biāo)明確,相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚,評價結(jié)論客觀合理,績效評價報告中對問題分析全面深入,所提建議針對性強(qiáng),本項自評分為6分;四是評價創(chuàng)新,開展了政策制度評價工作,本項自評分為1分。
(5)結(jié)果應(yīng)用管理:一是反饋與整改,能及時反饋評價結(jié)果,落實(shí)評價整改情況,本項自評分為4分;二是結(jié)果應(yīng)用,能夠及時將評價結(jié)果報送縣委、縣政府、縣人大、縣教育局,并將績效評價結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù),加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項目管理,建立了本單位績效問責(zé)機(jī)制,能夠按時向縣教育局、縣財政局報送評價結(jié)果整改落實(shí)情況,并將評價結(jié)果作為對所屬預(yù)算單位考核的依據(jù),本項自評分為14分。
(6)附加項,能夠在規(guī)定的時間內(nèi)及時、規(guī)范的報送績效評價所需的考核材料,并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作,能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標(biāo)體系共建工作,并能按時完成相關(guān)材料的報送,本項自評分為5分。
我單位按照績效目標(biāo)設(shè)定,選用了評價指標(biāo)的評價方法,針對項目資金的投入、組織實(shí)施過程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評價。本次評價主要采用比較法,認(rèn)為項目總體完成情況良好,項目自評 78分。
2.項目評價工作情況
(1)我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項目評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進(jìn)了評價具體工作的落實(shí)。對具體工作作了周密部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,并將其作為加強(qiáng)自身財務(wù)建設(shè),提高項目資金使用效益的重要手段,切實(shí)抓緊抓好。
(2)精心組織,密切配合。充分認(rèn)識和發(fā)揮自身預(yù)算績效管理作用,理順工作機(jī)制,制定具體措施,形成工作合力,切實(shí)做好本單位的預(yù)算績效監(jiān)控工作。明確了責(zé)任,確定專人,將項目績效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中,做到和各相關(guān)預(yù)算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,共同配合,促進(jìn)績效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開展。
(3)積極工作,穩(wěn)步推進(jìn)。財政支出項目績效監(jiān)控是一項全新的工作,各相關(guān)人員都能認(rèn)真對待,積極探索建立適合本單位實(shí)際的績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制,認(rèn)真做好績效監(jiān)控工作。
(五)其他重要事項情況說明
無。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。