| 索引號 | 01526265-2-11_B/2018-0920005 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-09-20 |
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保山市龍陵縣幼兒園2017年度部門決算
第一部分 龍陵縣幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣幼兒園概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍陵縣幼兒園屬龍陵縣教育局的二級預算單位,是縣城內(nèi)唯一一所公辦幼兒園,主要肩負著貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī),建立和健全各級機制,理順管理網(wǎng)絡,帶動全縣學前教育水平同步發(fā)展。學校辦園水平達一級一等幼兒園標準,教育教學水平穩(wěn)步提升。對全縣幼兒教育起到了帶頭示范作用。
(二)2017年度重點工作任務介紹
1.本學年,幼兒園組織了面向社會的幼兒冬季運動會,參加團縣委組織的“童心永向黨 擁抱新時代”文藝晚會,組織了“童心向黨 放飛夢想”大班畢業(yè)演出。有良好的社會效益,通過對家長的問卷調(diào)查,公眾滿意率達98%以上。五大領域優(yōu)良率為:科學領域優(yōu)良率98.7%,語言領域優(yōu)良率97.3%,健康領域優(yōu)良率96.3%,藝術領域優(yōu)良率98%,社會領域優(yōu)良率97%。
組織了面向全縣學前教育學校公開課的集中研修活動,園長到騰沖參加市教育局組織的園長新教材培訓,組織5名專任教師到昌寧縣幼兒園參加由保山市幼教協(xié)會組織的幼兒教育研討會。組織青年教師技能競賽,多名優(yōu)秀青年教師脫穎而出。組織骨干教師送教下鄉(xiāng)兩次,在全縣有較高聲譽。
2.有近、中、遠期規(guī)劃。全體教職員工以飽滿的工作熱情,倡導“潛心·尊重·民主·和諧”的園所文化:潛心做好每件事,尊重身邊每個人,民主決策謀發(fā)展,和諧歡樂大家庭。牢牢把握“弘揚和傳承本土文化,用愛成就幼兒終身發(fā)展?!钡霓k園理念。緊緊圍繞“以幼為本、快樂成長、和諧發(fā)展、爭創(chuàng)一流!”的發(fā)展目標。時刻不忘“用愛養(yǎng)育,用心教育,鋪陳幼兒富有選擇的豐潤未來?!?/p>
3.依法辦園,科學管理凸顯一個“實”字?!巴脐惓鲂隆弊嶊犖榻ㄔO。一是通過學習培訓和崗位鍛煉,提高管理干部的學習力和執(zhí)行力。二是通過教好書、帶好班、育好人,促進教師專業(yè)發(fā)展。建章立制,推進依法行政。一是修訂完善制度。二是注重民主管理。
4.加大投入,育人環(huán)境凸顯一個“優(yōu)” 字面對全社會對優(yōu)質(zhì)教育越來越迫切的需求,2017年—2018年間用于改造、添設及各種教學、辦公設備,綠化、美化校園共計60多萬元。目前,幼兒園班班配有符合幼兒身高的配套課桌椅、午睡床、開放式幼兒書櫥、電視電腦一體機、實物投影儀、鋼琴、紫外線消毒燈、消毒柜等現(xiàn)代化的設施設備;有良好的照明、通風、消防、防塵等設施設備。每班有幾十種數(shù)量充足的玩教具,還有室外大型玩具、攀爬墻、戶外運動器械等,能滿足幼兒一日活動的需要。在努力為幼兒創(chuàng)設良好物質(zhì)環(huán)境的同時,我們也將心理環(huán)境的創(chuàng)設放在重要位置。
5.注重內(nèi)涵,隊伍建設凸顯一個“精”字。建設一支高素質(zhì)的教職工隊伍是提高保教質(zhì)量的關鍵,我園把師德建設作為工作重點常抓不懈,精心打造教職工隊伍。首先,加強園領導班子的自身建設,除了加強政治理論學習外,還抓住一切機會參加各種類型的幼教理論學習和研討。
6.保教并重,服務意識凸顯一個“強” 字。我園注重幼兒的養(yǎng)成教育,根據(jù)幼兒的興趣愛好生成課題,制訂計劃和目標,注重幼兒習慣的養(yǎng)成。我們結(jié)合多種節(jié)日及我園國家級課題開展了豐富多彩的主題活動,圍繞主題活動,開展了形式多樣的社會實踐活動,讓孩子真正融入社會,走進自然。我們先后組織了親子活動、春游、冬游、冬運會、畢業(yè)匯報專場演出、幼兒書畫展、畢業(yè)紀念畫冊等活動,活動的開展,不僅豐富了他們的感知,陶冶了他們的情操,還使社會實踐能力,綜合素質(zhì)得到了有效的提高。我園還創(chuàng)建了自己的網(wǎng)頁,為教師與教師、教師與家長的溝通提供了良好的平臺。
7.科研興園,辦園特色凸顯一個“亮”字。課題研究是提升幼兒園辦園品位、豐富幼兒園內(nèi)涵的重要抓手,我園正在進行的國家級課題《幼兒生活禮儀的培養(yǎng)》已經(jīng)取得了很好的成效,并通過小手拉大手的活動使家長素質(zhì)也得到提高。市級課題《讓民族民間游戲陪伴幼兒快樂成長》成效顯著,得到了家長和社會的肯定,教研成果輻射到了結(jié)對幫扶幼兒園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園。
8.在不斷提高我園教師業(yè)務水平的同時,我園還積極發(fā)揮了示范幼兒園的帶頭作用。本學年我園組織青年骨干教師及學科帶頭人送課下鄉(xiāng),為農(nóng)村園所送去了最新的教育模式、教育理念,這是促進城鄉(xiāng)交流,幫助農(nóng)村幼兒教師提高教學水平的一種有效形式。為城鄉(xiāng)教師的交流架設了橋梁。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入龍陵縣幼兒園2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業(yè)單位1個,其他單位0個。分別是:
1.龍陵縣幼兒園
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣幼兒園2017年末實有人員編制55人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制55人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員53人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣幼兒園2017年度收入合計8572920.81元。其中:財政撥款收入8572920.81元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增1215089.35元,增長16.51%,主要原因為:
1.人員工資調(diào)整等資金,新增收入1612593.23元;
2.退休人員工資等經(jīng)費資金,減少收入568478.26元;
3.教育費附加資金,減少收入158000元;
4.校舍建設維修等資金增加900000.00元。
5.營養(yǎng)改善計劃資金,減少收入16132.00元;
6.學前教育工作經(jīng)費(保育費),減少收入554893.62元;
二、支出決算情況說明
龍陵縣幼兒園2017年度支出合計8722270.86元。其中:基本支出7722270.86元,占總支出的88.54%;項目支出1000000.00元,占總支出的11.46%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增1764649.28元,增長25.36%,主要原因為:
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,新增支出650222.4元。
2.基本工資、津貼補貼等工資支出,新增支出1658787.92元;
3.退休費及撫恤金支出,減少支出237290.53元;
4.學生營養(yǎng)餐支出增加支出396元;
5.生活補助費支出,減少支出952530.13元(2017年起退休人員生活補助費歸社保發(fā)放);
6.日常公用經(jīng)費支出,減少支出114167.98元;
7.辦公設備購置支出,增加支出97741.60元;
8.專用設備購置支出,減少支出80510.00元;
9.校舍建設維修、教育費附加資金支出,增加742000.00元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障龍陵縣幼兒園機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出7722270.86元。與上年對比增1022649.28元,增長15.26%,主要原因為:
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,新增支出650222.4元。
2.基本工資、津貼補貼等工資支出,新增支出1658787.92元;
3.退休費及撫恤金支出,減少支出237290.53元;
4.學生營養(yǎng)餐支出增加支出396.00元;
5.生活補助費支出,減少支出952530.13元(2017年起退休人員生活補助費歸社保發(fā)放);
6.日常公用經(jīng)費支出,減少支出114167.98元;
7.辦公設備購置支出,增加支出97741.60元;
8.專用設備購置支出,減少支出80510.00元;
其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.86%,人均125100.00元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.14% ,人均20600.00元。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障龍陵縣幼兒園機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1000000.00元。與上年對比增742000.00元,增長287.6%,主要原因為:
1.教育費附加資金減少支出158000.00元;
2.校舍建設維修資金增加支出900000.00元;
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣幼兒園2017年度一般公共預算財政撥款支出8722270.86元,占本年支出合計的100%。與上年對比增1764649.28元,增長25.36%,主要原因為:
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,新增支出650222.4元。
2.基本工資、津貼補貼等工資支出,新增支出1658787.92元;
3.退休費及撫恤金支出,減少支出237290.53元;
4.學生營養(yǎng)餐支出增加支出396元;
5.生活補助費支出,減少支出952530.13元(2017年起退休人員生活補助費歸社保發(fā)放);
6.日常公用經(jīng)費支出,減少支出114167.98元;
7.辦公設備購置支出,增加支出97741.60元;
8.專用設備購置支出,減少支出80510.00元;
9.校舍建設維修、教育費附加資金支出,增加742000.00元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出7589443.26元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.01%。主要用于工資福利支出5039033.24元,對個人和家庭補助支出458104.00元,商品和服務支出983584.42元,其他資本性支出1108721.60元;
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1132827.6元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.99%。主要用于退休人員死亡撫恤費、護理費等生活補助費379024.00元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出753803.60元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.龍陵縣幼兒園2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12530.00元,支出決算為12413.00元,完成預算的99.07%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為12413.00元,完成預算的99.07%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:
(1)公務接待費資金,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,接待人次與標準比計劃減少,減少資金117.00元。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少117.00元,下降0.93%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務接待費支出決算減少117.00元,下降0.93%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
學校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,減少和壓縮接待開支,開展單位厲行節(jié)約行動等。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出12413.00元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出12413.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出12413.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次93人(其中:外事接待人次0人)。主要用于學校教育教學發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
龍陵縣幼兒園為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,龍陵縣幼兒園資產(chǎn)總額7174684.85元,其中,流動資產(chǎn)323063.47元,固定資產(chǎn)6851621.38元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少22254.81元,其中;流動資產(chǎn)減少129516.41元,固定資產(chǎn)增加107261.6元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1.2017年度政府采購支出合計115057.8元,其中:貨物采購支出115057.8元,工程采購支出0元,服務采購支出0元。主要用于:學校教育教學儀器設備、辦公設備購置、教育均衡發(fā)展校園文化建設。
(四)績效自評信息情況
1.投入目標考核評分完成情況
(1)基礎工作管理方面:一是領導重視,本年度對預算績效管理工作作出批示并召開專題會議部署,本項自評分為2分;二是責任明確,明確了負責此次預決算績效管理工作人員和工作職能,本項自評分為2分;三是制度建設,制定了指導本單位預決算績效管理工作的制度及辦法,本項自評分為3分;四是指標體系,建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系,建立了本單位項目支出績效評價個性指標體系,本項自評分為2分;五是智庫建設,本項自評分為1分;六是宣傳培訓,組織了本單位預決算績效管理業(yè)務培訓和學習,利用網(wǎng)絡形式宣傳預決算績效管理工作,創(chuàng)造了良好的社會輿論氛圍,本項自評分為4分;七是信息公開,本單位能及時按要求發(fā)布本單位預決算績效年度報告和公開本單位預決算績效相關信息,本項自評分為2分。
(2)績效目標管理:一是申報規(guī)范,能夠在規(guī)定時間內(nèi)向縣財政局報送績效目標,并組成審核組對績效目標進行了充分論證和審核,本項自評分為5分;二是申報質(zhì)量,申報的績效目標符合規(guī)定的格式要求,內(nèi)容完整,申報績效目標內(nèi)容指向明確、細化可行,本項自評分為6分;三是管理規(guī)范,按要求認真填報本單位整體支出績效目標,本項自評分為6分。
(3)績效跟蹤管理:一是范圍和規(guī)模,能夠按要求做好績效跟蹤管理工作,本項自評分為2分;二是跟蹤質(zhì)量,能夠定期報送本單位績效跟蹤信息并進行匯總分析,能夠保證本單位所實施項目績效目標的如期實現(xiàn),并對偏離本績效目標、預期無效項目及時提出糾正和調(diào)整意見,本項自評分為5分。
(4)績效評價管理:一是范圍和規(guī)模,能夠按照《龍陵縣財政局關于印發(fā)〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》(龍財發(fā)〔2017〕74號)要求規(guī)定的范圍開展單位項目支出績效自評,本項自評分為5分;二是報送要求,能夠及時完成績效評價工作并能按時報送績效評價報告,本項自評分為4分;三是報告質(zhì)量,能夠按照《龍陵縣財政局關于印發(fā)〈龍陵縣縣級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》(龍財發(fā)〔2017〕74號)要求,績效評價報告格式規(guī)范、各項內(nèi)容完整,績效評價中的各項指標明確,相關數(shù)據(jù)齊全、標準清楚,評價結(jié)論客觀合理,績效評價報告中對問題分析全面深入,所提建議針對性強,本項自評分為6分;四是評價創(chuàng)新,開展了政策制度評價工作,本項自評分為1分。
(5)結(jié)果應用管理:一是反饋與整改,能及時反饋評價結(jié)果,落實評價整改情況,本項自評分為3分;二是結(jié)果應用,能夠及時將評價結(jié)果報送縣委、縣政府、縣教育局,并將績效評價結(jié)果作為編制單位下一年度預算的重要依據(jù),加強內(nèi)部控制,完善項目管理,建立了本單位績效問責機制,能夠按時向縣教育局、縣財政局報送評價結(jié)果整改落實情況,并將評價結(jié)果作為對所屬預算單位考核的依據(jù),本項自評分為15分。
(6)附加項,能夠在規(guī)定的時間內(nèi)及時、規(guī)范的報送績效評價所需的考核材料,并積極配合好縣教育局開展績效再評價工作,能夠積極參與縣教育局組織的績效評價指標體系共建工作,并能按時完成相關材料的報送,本項自評分為7分。
我單位按照績效目標設定,選用了評價指標的評價方法,針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產(chǎn)出效益進行了綜合評價。本次評價主要采用比較法,認為項目總體完成情況良好,項目自評81分。
2.項目評價工作情況
(1)我單位領導高度重視此次項目評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,并將其作為加強自身財務建設,提高項目資金使用效益的重要手段,切實抓緊抓好。
(2)精心組織,密切配合。充分認識和發(fā)揮自身預算績效管理作用,理順工作機制,制定具體措施,形成工作合力,切實做好本單位的預算績效監(jiān)控工作。明確了責任,確定專人,將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中,做到和各相關預算人員的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,共同配合,促進績效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開展。
(3)積極工作,穩(wěn)步推進。財政支出項目績效監(jiān)控是一項全新的工作,各相關人員都能認真對待,積極探索建立適合本單位實際的績效運行跟蹤監(jiān)控管理機制,認真做好績效監(jiān)控工作。
(五)其他重要事項情況說明
無
(六)相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政事業(yè)單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費:是指龍陵縣幼兒園安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。