| 索引號 | 01526265-2/20250307-00002 | 發布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2025-03-07 |
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監督索引號53052300136000900000
龍陵縣龍新鄉中心學校2025年預算公開目錄
第一部分 龍陵縣龍新鄉中心學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣龍新鄉中心學校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
龍陵縣龍新鄉中心學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
龍陵縣龍新鄉中心學校服務宗旨和職能為:實施小學義務教育,促進基礎教育發展,小學學歷教育;實施初中義務教育,促進基礎教育發展,初中學歷教育。貫徹和執行黨和國家教育方針和政策,樹立正確的辦學方向,努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理,做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。
(二)機構設置情況
我部門共設置4個內設機構,包括:黨政辦公室、教務科研處、德育安全處、總務項目處。所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.抓實黨建和黨風廉政建設工作。(1)扎實開展黨史和黨的精神主題教育,認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想、考察云南重要講話精神和有關教育的重要論述,踐行社會主義核心價值觀,牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。(2)嚴管理,圍繞教育抓黨建。認真貫徹落實中央八項規定,下大力氣抓好干部作風轉變,對不作為、亂作為等問題進行專項整治。(3)大力開展廉政文化進校園活動。(4)堅持基層黨建與脫貧攻堅雙推進,不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果。(5)認真開展黨支部規范化建設達標創建工作。支部按照縣委組織部確定的5個創建標準認真開展達標創建工作,今年全部創建完成。(6)認真組織開展“三會一課”、“主題黨日”、組織生活會及民主評議黨員活動,認真做好黨費收繳、黨員積分制管理,并規范黨務工作臺賬。
2.認真開展師訓教研工作。對調入教師9人,新分教師8人進行為期一周的培訓,采取集中培訓一天,分組聽示范課一周,跟蹤聽課、磨課一年的培訓活動,扎實有效提高新進教師的教學技能。積極組織開展校本培訓工作,由各中小學幼兒園制定具體的實施方案,中心學校審核后實施;組織參加全縣教師全員網絡培訓,全鄉教師276人全部培訓合格。梳理遴選全鄉鄉級骨干教師,對全鄉青年骨干教師進行培訓培養,加強對骨干教師業務資料的檢查和指導;觀議骨干教師的課堂教學;組織不同規模會議進行培訓;組織骨干教師觀議新進教師課堂;對骨干教師課堂教學效果進行抽樣檢測。優先安排骨干教師到外地學習;鼓勵骨干教師參加各級各類教育教學競賽;從骨干教師中挑選一部分表現特別突出的教師聘為兼職教研員。骨干教師在各級各類的評先、評優、晉級、晉職、工作調動等方面優先考慮。推出全鄉優質課,帶動全鄉教師提高課堂教學效率。中心學校堅持每周二周四下鄉到各中小學聽課評課,檢查學校常規工作,對教師備課、上課、作業批改、錯題檢測等進行監督指導。督促各中小學開展好集體備課,結對教研,教學研討活動。做好備考工作,組織全鄉小學進行期中考、期末考和下學期月考工作,抓好復習備考,做好質量分析,及時查缺補漏,為年末考試統戰備戰。抓好尖子生培養工作,小學每次考試做到公布全鄉前100名人數,初中要求對尖子生培養做到一生一案,精準輔導。
3.努力抓好教學質量的提升。定期召開會議分析安排布置提質增效工作;加強對各中小學教學常規工作的檢查和指導;認真對教學困難教師、新進教師進行培訓,努力創建高效課堂;關注學生的做題結果,抓牢抓實錯題重做;開展課堂教學效率檢測;做好備考工作。
4.認真開展校園安全工作。(1)加強校園安全隱患排查,定期組織各學校排查校園周邊環境及校園內房屋、設備、線路的安全,對排查出來的安全隱患立即進行整改,確保師生有一個安全的學習生活環境。(2)進一步完善門衛制度,嚴格執行外來人員進出校園登記制度,禁止閑雜人員無故進入校園,擾亂正常教學秩序;在學生上學、放學時間段,各學校安排值周教師和保安在學校門口做好秩序維護及安全防范工作。(3)做實學校消毒制度。(4)認真開展學校食堂“六T”實務管理和“明廚亮灶”工作。(5)定期在校園內開展地震應急、反恐防暴和消防演練。(6)利用多種形式開展食品衛生安全、防溺水、交通安全、森林防火的知識宣傳,切實提高師生安全意識。(7)配備保安20名,做到校校有保安。
5.做好校建工作,全面改善辦學條件。多渠道爭取資金,改善學校辦學條件,為全鄉中小學配備“班班通觸控一體機”,完善教育專網接入工作,不斷加快教育信息化。
6.認真做好教育扶貧工作。做好教育惠民政策的落實和宣傳。學校通過家長會、家訪、發放宣傳單等形式向學生家長宣傳國家的教育惠民政策,全面細致排查本校在校在園的建檔立卡學生,確保一個不漏全部享受教育惠民政策。開展“自強誠信感恩”教育,教育學生感黨恩,從小樹立自強誠信的品質,通過自己刻苦努力的學習,幫助家人幫助家鄉擺脫貧困,走向富裕。提升人居環境。通過“小手拉大手”讓學生向家長宣傳提升人居環境的目的意義和要求。教師和學生代表入戶檢查全校學生家里家外的環境衛生。做好控輟保學。針對輟學學生,明確包保責任人,在鄉黨委政府的組織領導下,通過部門聯動,多措并舉,認真做好控輟保學工作,在省級和國家驗收扶貧工作期間,爭取鞏固率達到100%。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制284人,其中:行政編制 0人,事業編制284人。在職實有275人,其中: 財政全額保障275人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員171人,其中: 離休 0人,退休171人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入53,314,944.65元,其中:一般公共預算50,814,944.65元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入2,500,000.00元。
與上年對比減少6,164,562.36元,減少10.36%,主要原因是在職人員減少工資福利支出預算減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入50,814,944.65元,其中:一般公共預算財政撥款50,814,944.65元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少6,524,562.36元,減少11.38%,主要原因是在職人員減少工資福利支出預算減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出53,314,944.65元。財政撥款安排支出50,814,944.65元,其中:基本支出47,350,936.85元,與上年對比減少2,163,558.81元,減少4.37%,主要原因是在職人員減少工資福利支出預算減少;項目支出3,464,007.80元,與上年對比減少4,361,003.55元,減少55.73%,主要原因是2025年項目支出預算減少4,361,003.55元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于205教育支出39,743,936.13元;208社會保障和就業支出6,723,105.02元;210衛生健康支出4,347,903.50元。其中:2050201教育支出-普通教育-學前教育3,128,205.00元,用于學前教育支出;2050202教育支出-普通教育-小學教育23,176,946.68元,用于小學教育支出;2050203教育支出-普通教育-初中教育13,388,784.45元,用于初中教育支出;2050999教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出50,000.00元,用于教育費附加安排的支出;2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休102,600.00元,用于事業單位離退休支出;2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出4,987,065.02元,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出;2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1,440,000.00元,用于機關事業單位職業年金繳費支出;2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤193,440.00元,用于死亡人員支出;2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2,464,396.61元,用于事業單位醫療支出;2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,717,646.26元,用于公務員醫療補助支出;2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出165,860.63元,用于其他行政事業單位醫療支出。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項公開事項。
六、政府采購預算情況
本單位不涉及此項公開事項。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
龍陵縣龍新鄉中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30,000.00元,較上年處于持平狀態。
具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣龍新鄉中心學校2025年因公出國(境)費預算為0元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,與上年持平。
(二)公務接待費
龍陵縣龍新鄉中心學校2025年公務接待費預算為30,000.00元,較上年處于持平狀態。國內公務接待批次約為40次,共計接待約200人次。變化原因為:龍陵縣龍新鄉中心學校“三公”經費支出屬于開展各項工作需要。
(三)公務用車購置及運行維護費
龍陵縣龍新鄉中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年龍陵縣龍新鄉中心學校共申報重點領域財政項目12個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目10個,財政預算安排3,464,007.80元,編制績效指標10個。2025年龍陵縣龍新鄉中心學校對納入一般公共預算的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
項目一:
1.項目名稱
2025年學前教育生均公用經費。
2.立項依據
依據《保山市財政局 保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》(保財教[2018]106號)文件標準測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣學前教育生均公用經費補助資金等相關文件要求,縣屬公辦幼兒園生均公用經費撥款標準按照600元/生.年執行。全年公辦幼兒園人數683人,測算依據《保山市財政局保山市教育局關于建立完善公辦幼兒園生均公用經費財政撥款制度的指導意見》(保財教[2018]106號)。
5.項目實施內容
進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力,提升公辦幼兒園運轉水平,確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。
6.資金安排情況
縣級財政配套學前教育生均公用經費補助資金409,800.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月20日,進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力,提升公辦幼兒園運轉水平,確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。
8.項目實施成效
通過學前教育生均公用經費補助資金的使用,進一步提高公辦幼兒園經費保障能力,提升公辦幼兒園運轉水平,確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。
項目二:
1.項目名稱
2025年學前教育保教費資金。
2.立項依據
依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣學前教育保教費等相關文件要求,全鄉公辦幼兒園人數683人,測算依據《關于調整龍陵縣公辦幼兒園保教費標準的通知》龍發改收費〔2015〕316號文件標準測算。
5.項目實施內容
進一步提高幼兒園經費保障能力,提升公辦幼兒園運轉水平,確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套學前教育保教費補助資金2,169,835.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月20日,進一步提高2025年公辦幼兒園經費保障能力,提升公辦幼兒園運轉水平,確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展。
8.項目實施成效
通過學前教育保教費補助資金的使用,進一步提高公辦幼兒園經費保障能力,提升公辦幼兒園運轉水平,確保公辦幼兒園各項教育教學工作順利開展,確保全縣幼兒園高質量運行。
項目三:
1.項目名稱
2025年學前教育營養改善計劃資金。
2.立項依據
依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》標準測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣營養改善計劃專項資金等相關文件要求,幼兒園人數683人,學前教育營養改善計劃撥款標準按照800元/生.年執行。測算依據《中共龍陵縣委十二屆常委會第57次會議紀要》。
5.項目實施內容
進一步提高幼兒園經費保障能力,落實每生每天4元營養膳食補助,改善學前教育學生營養狀況。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2025年學前教育營養改善計劃專項資金546,400.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日,鞏固學前教育經費保障機制,對學前教育學生提供營養膳食補助,改善學前教育學生營養狀況。
8.項目實施成效
通過對學前教育營養改善計劃專項資金的使用,進一步提高2025年學前教育經費保障能力,提供營養膳食補助,改善民辦幼兒園兒童營養,增強兒童體質,減輕家庭經濟負擔。
項目四:
1.項目名稱
2025年學前教育困難學生資助縣級資金。
2.立項依據
依據《保山市財政局保山市教育體育局關于下達2021年學前教育家庭經濟困難學生資助省市補助資金的通知》(保財教〔2021〕131號)標準測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣學前教育家庭經濟困難學生補助資金等相關文件要求,幼兒園人數683人,學前教育困難學生資助標準300元/生.年執行,資助覆蓋面為2025年在園人數的30%,全年學前教育人數683人,覆蓋人數225人,承擔比例中央80%,省級16%,市縣4%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內容
進一步提高幼兒園經費保障能力,確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2025年學前教育家庭經濟困難學生補助資金2,170.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日,確保困難學生每生每年300元困難學生補助資金,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
8.項目實施成效
通過對學前教育家庭經濟困難學生補助資金的使用,對2025年全縣幼兒園實施學前教育困難學生資助,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
項目五:
1.項目名稱
2025年義務教育公用經費(小學)縣級資金。
2.立項依據
依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發[2020]28號)文件標準測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求,城鄉義務教育階段按照小學720元/生.年,寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算,隨班就讀6000元/生.年,送教上門6000元/生.年,不足100人小學720元/生.年。全年小學人數2558人(其中寄宿生1214人、隨班就讀7人、送教上門4人、不足100人差額人數0人)承擔比例中央80%、省級17%,市縣3%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內容
進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力,提升學校運轉水平,確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。
6.資金安排情況
縣級財政配套城鄉義務教育公用經費(小學)補助資金54,527.04元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月25日,進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力,提升城鄉義務教育學校運轉水平,確保各項教育教學工作順利開展。
8.項目實施成效
通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用,進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力,提升城鄉義務教育學校運轉水平,確保各項教育教學工作順利開展。
項目六:
1.項目名稱
2025年義務教育公用經費(初中)縣級資金。
2.立項依據
依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發[2020]28號)文件標準測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣城鄉義務教育階段學校公用經費補助資金等相關文件要求,城鄉義務教育階段按照初中940元/生.年,寄宿制學校寄宿生每生每年再增加300元測算,隨班就讀6000元/生.年,送教上門6000元/生.年。全年初中人數1471人(其中寄宿生1420人、隨班就讀28人、送教上門2人)承擔比例中央80%、省級17%,市縣3%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內容
進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力,提升學校運轉水平,確保城鄉義務教育學校教育教學工作順利開展。
6.資金安排情況
縣級財政配套城鄉義務教育公用經費(初中)補助資金47,729.76元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月25日,進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力,提升城鄉義務教育學校運轉水平,確保各項教育教學工作順利開展。
8.項目實施成效
通過城鄉義務教育公用經費補助資金的使用,進一步提高2025年城鄉義務教育公用經費保障能力,提升城鄉義務教育學校運轉水平,確保各項教育教學工作順利開展。
項目七:
1.項目名稱
2025年義務教育困難學生生活補助(小學)縣級資金。
2.立項依據
依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發[2020]28號)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求,義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準:小學1000元/生.年、八個較少民族學生250元/生.年執行,全年義務教育小學寄宿生1214人,八個較少民族學生30人,承擔比例中央50%,省級42.5%,市縣7.5%(其中市20%,縣級80%);
5. 項目實施內容
進一步提高義務教育經費保障能力,確保困難學生補助資金按時足額發放,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活(小學)補助資金73,290.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月20日,確保困難學生補助資金按時足額發放,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
8.項目實施成效
通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用,對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
項目八:
1.項目名稱
2025年義務教育困難學生生活補助(初中)縣級資金。
2.立項依據
依據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發[2020]28號)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
根據省、市、縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金的相關文件要求,義務教育家庭經濟困難學生生活補助標準:初中1250元/生.年執行,八個較少民族學生250元/生.年,全年義務教育初中寄宿生1420人,八個較少民族學生18人,承擔比例中央50%,省級42.5%,市縣7.5%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內容
進一步提高義務教育經費保障能力,確保困難學生補助資金按時足額發放,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2025年義務教育家庭經濟困難學生生活(初中)補助資金106,770.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月20日,確保困難學生補助資金按時足額發放,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
8.項目實施成效
通過對義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金的使用,對2025年全縣義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金按時足額發放,減輕家庭貧困學生經濟負擔。
項目九:
1.項目名稱
2025年鄉村兩級辦學轉移支付經費。
2.立項依據
依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
依據《云南省人民政府關于印發農村稅費改革財政轉移支付教育資金使用管理辦法的通知》(云政發[2010]171號)測算,2025年縣級需配套50,000.00元。
5.項目實施內容
統籌安排上級補助資金和地方應分擔資金,確保鄉村兩級辦學轉移支付經費落實到位,不斷改善各級各類學校辦學條件,逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2025年鄉村兩級辦學轉移支付經費50,000.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月25日,確保鄉村兩級辦學轉移支付經費落實到位,不斷改善各級各類學校辦學條件,逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。
8.項目實施成效
通過鄉村兩級辦學轉移支付經費的實施,不斷改善各級各類學校辦學條件,逐步化解項目工程前期費用和待攤費用。
項目十:
1.項目名稱
2025年初中考試考務經費。
2.立項依據
依據根據初中學業水平考試學生人數及相關科次進行測算。
3.項目實施單位
龍陵縣龍新鄉中心學校。
4.項目基本概況
依據根據中考人數、學業水平考試學生人數及相關科次進行測算,2025年縣級需配套3,486.00元。
5.項目實施內容
收取學生考試考務費納入一般公共預算,確保考試考務經費落實到位,保障初中各種考試按質按量完成。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2025年初中考試考務經費3,486.00元。
7.項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月25日,收取學生考試考務費納入一般公共預算,確保考試考務經費落實到位,保障初中各種考試按質按量完成。
8.項目實施成效
通過2025年初中考試考務經費的使用,確保考試考務經費落實到位,保障初中各種考試按質按量完成。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
龍陵縣龍新鄉中心學校屬于事業單位,無機關運行經費支出。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,龍陵縣龍新鄉中心學校資產總額69,743,017.33元,其中,流動資產3,705,541.14元,固定資產66,037,446.19元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產30.00元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額減少1,578,780.14元,其中流動資產增加857,162.31元,固定資產減少2,435,942.45元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。
附件:龍陵縣龍新鄉中心學校2025年部門預算公開表
監督索引號53052300136000900111