| 索引號 | 01526265-2/20240308-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-08 |
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監(jiān)督索引號53052300136000500000
龍陵縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 龍陵縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
龍陵縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算公開編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策,樹立正確的辦學(xué)方向,努力辦好義務(wù)教育、高中教育工作。開展有序的學(xué)校管理,做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
龍陵縣第二中學(xué)共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:校長辦公室、綜合行政辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、總務(wù)辦公室、德育辦公室、教導(dǎo)處辦公室、教科室、團委辦公室、工會辦公室、黨辦,所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.質(zhì)量效益。2024年,全體教職工扎實工作,認(rèn)真做好穩(wěn)步提升辦學(xué)效益的鞏固工作。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在教育局的指導(dǎo)下,在鎮(zhèn)政府的大力支持下,在家長、社會的關(guān)心下,我校中高考再創(chuàng)佳績,新增亮點。
2.教師隊伍建設(shè)。做好常規(guī)工作,保障學(xué)校穩(wěn)定發(fā)展,實行教職工競聘制,加強教師隊伍建設(shè),做好防震防火等演練及道路交通安全、防電信詐騙宣傳工作,增強學(xué)校師生安全意識,嚴(yán)格落實各項安全警示教育工作。
3.進一步建立健全學(xué)校德育工作體系,堅持“育人為本,德育為先”的方針,發(fā)揮德育功能。根據(jù)學(xué)生年齡特點,在全體學(xué)生中開展了法律教育、心理輔導(dǎo)、感恩教育;開展高三年級18歲成人儀式;加強了班風(fēng)建設(shè),強化班級文化、宿舍文化、校園文化建設(shè),增強團隊意識,培養(yǎng)集體精神,建設(shè)良好班風(fēng);進一步加強學(xué)生日常行為規(guī)范教育,增強學(xué)生遵紀(jì)守法意識,注重學(xué)生文明習(xí)慣的培養(yǎng)。
4.為了進一步推進素質(zhì)教育的健康發(fā)展,學(xué)校對控輟保學(xué)工作高度重視,認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)文件要求,及時傳達有關(guān)會議精神,采取一系列措施,進一步鞏固了控輟保學(xué)工作成果。采取有力措施,深入了解學(xué)生輟學(xué)原因,對于學(xué)生遇到的困難,學(xué)校全力幫助解決,確保學(xué)生進得來,留得住,學(xué)得好。
5.加強黨組織建設(shè),加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè),召開教職工大會,組織文娛活動,舉辦校園文體周,活躍學(xué)生校園文化生活。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制204人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制204人。在職實有202人,其中:財政全額保障202人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員70人,其中:離休0人,退休70人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入42,868,733.30元,其中:一般公共預(yù)算撥款40,434,973.30元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入1,348,000.00元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入1,085,760.00元。
與上年對比增加7,909,587.45元,上升22.63%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算增加5,741,827.45元,財政專戶管理資金收入預(yù)算增加1,348,000.00元,其他收入預(yù)算增加819,760.00元。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入40,434,973.30元,其中:本年收入34,632,884.36元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,802,088.94元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款34,632,884.36元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加5,741,827.45元,增長16.55%,主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算減少250,842.29元,項目支出預(yù)算增加5,992,669.74元。
(三)非財政撥款收入情況
2024年部門非財政撥款收入2,433,760.00元,其中:財政專戶管理資金1,348,000.00元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入1,085,760.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比,比上年預(yù)算增加2,167,760.00元,同比增長814.95%,主要是財政專戶管理資金收入預(yù)算增加1,348,000.00元,其他收入預(yù)算增加819,760.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出42,868,733.30元。財政撥款安排支出40,434,973.30元,其中:基本支出32,506,623.56元,與上年對比減少250,841.89元,下降0.77%,主要原因是新招錄教師及退休人員工資福利支出預(yù)算減少;項目支出7,928,349.74元,與上年對比增加5,992,669.34元,增長309.59%,主要原因是本年項目支出預(yù)算增加190,580.40元,上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出5,802,088.94元。
(一)財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2024年基本支出申請安排32,506,623.56元,其中:人員經(jīng)費32,062,321.88元;公用經(jīng)費444,301.68元;對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2024年項目支出申請安排24個項目,資金共計7,928,349.74元,其中:民生項目19個,資金共計2,594,952.99元;還本付息項目0個,資金共計0元;市委市政府確定的重點項目0個,資金共計0元;上級要求配套的項目0個,資金共計0元;事業(yè)發(fā)展類項目5個,資金共計5,333,396.75元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于205教育支出33,439,171.01元;208社會保障和就業(yè)支出4,093,317.44元;210衛(wèi)生健康支出2,902,484.85元。其中:2050203教育支出-普通教育-初中教育19,406,738.01元,用于初中教育支出;2050204教育支出-普通教育-高中教育14,032,433.00元,用于高中教育支出;2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42,000.00元,用于事業(yè)單位離退休支出;2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,602,413.44元,用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出410,000.00元,用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出;2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤38,904.00元,用于死亡撫恤支出;2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,763,732.31元,用于事業(yè)單位醫(yī)療支出;2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助1,055,103.36元,用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出;2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出83,649.18元,用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(二)非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2024年基本支出申請安排0元,其中:人員經(jīng)費0元;公用經(jīng)費0元;對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2024年項目支出申請安排3個項目,資金共計2,433,760.00元,其中:民生項目0個,資金共計0元;還本付息項目0個,資金共計0元;市委市政府確定的重點項目0個,資金共計0元;上級要求配套的項目0個,資金共計0元;事業(yè)發(fā)展類項目3個,資金共計2,433,760.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目4個,政府采購預(yù)算總額286,000.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算286,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
龍陵縣第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計100,000.00元,較上年持平。具體減少變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣第二中學(xué)2024年因公出國(境)費預(yù)算為0元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費
龍陵縣第二中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元,較上年持平,國內(nèi)公務(wù)接待批次約為146批次,共計接待約800人次。
持平原因為:龍陵縣教育體育系統(tǒng)“三公”經(jīng)費內(nèi)部調(diào)整。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
龍陵縣第二中學(xué)2024年公務(wù)用車運行維護費為50,000.00元,較上年持平。其中:公務(wù)用車購置費0元;公務(wù)用車運行維護費50,000.00元,較上持平。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
持平原因為:主要是減少公務(wù)用車次數(shù),厲行節(jié)約。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年龍陵縣第二中學(xué)共申報重點領(lǐng)域財政項目7個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個,財政預(yù)算安排2,126,260.80元,編制績效指標(biāo)5個。2024年龍陵縣第二中學(xué)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
項目一:
1.項目名稱
2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費專項資金。
2.立項依據(jù)
依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發(fā)[2020]28號)文件標(biāo)準(zhǔn)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣第二中學(xué)。
4.項目基本概況
根據(jù)省、市、縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費補助資金等相關(guān)文件要求,城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段按照初中850元/生.年,寄宿制學(xué)校寄宿生每生每年再增加200元測算,隨班就讀6000元/生.年,送教上門6000元/生.年。全年初中人數(shù)1515人(其中寄宿生1038人、隨班就讀20人、送教上門0人)承擔(dān)比例中央80%、省級17%,市縣3%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內(nèi)容
進一步提高2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力,提升學(xué)校運轉(zhuǎn)水平,確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。
6.資金安排情況
縣級財政配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金39,297.60元。
7.項目實施計劃
2024年1月1日至2024年12月15日,進一步提高2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力,提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運轉(zhuǎn)水平,確保各項教育教學(xué)工作順利開展。
8.項目實施成效
通過城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金的使用,進一步提高2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費保障能力,提升城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校運轉(zhuǎn)水平,確保各項教育教學(xué)工作順利開展。
項目二:
1.項目名稱
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金。
2.立項依據(jù)
依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發(fā)[2020]28號)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣第二中學(xué)。
4.項目基本概況
根據(jù)省、市、縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金的相關(guān)文件要求,義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助標(biāo)準(zhǔn):初中1250元/生.年執(zhí)行,八個較少民族學(xué)生250元/生.年,全年義務(wù)教育初中寄宿生1038人;八個較少民族學(xué)生13人,承擔(dān)比例中央50%,省級42.5%,市縣7.5%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內(nèi)容
進一步提高義務(wù)教育經(jīng)費保障能力,確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放,減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān)。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2024年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金84,720.00元。
7.項目實施計劃
2024年1月1日至2024年12月20日,確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放,減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān)。
8.項目實施成效
通過對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金的使用,對2024年全縣義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金按時足額發(fā)放,減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān)。
項目三:
1.項目名稱
2024年普通高中生均公用經(jīng)費縣級補助資金。
2.立項依據(jù)
依據(jù)《保山市財政局保山市教育體育局關(guān)于下達2020 年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費省級和市級補助資金的通知》(保財教[2020]118號)文件標(biāo)準(zhǔn)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣第二中學(xué)。
4.項目基本概況
根據(jù)省、市、縣普通高中生均公用經(jīng)費補助資金等相關(guān)文件要求,普通高中生均公用經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)1500元/生.年執(zhí)行,全年普通高中人數(shù)1485人,承擔(dān)比例省級20%,市縣80%(其中市20%,縣級80%)。測算依據(jù)《保山市財政局 保山市教育體育局關(guān)于下達2020 年公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費省級和市級補助資金的通知》(保財教[2020]118號)。
5.項目實施內(nèi)容
進一步提高2024年普通高中經(jīng)費保障能力,提升高中學(xué)校運轉(zhuǎn)水平,確保高中教育各項教育教學(xué)工作順利開展。
6.資金安排情況
縣級財政配套普通高中生均公用經(jīng)費補助資金1,821,600.00元。
7.項目實施計劃
2024年1月1日至2024年12月15日,進一步提高2024年普通高中經(jīng)費保障能力,提升高中學(xué)校運轉(zhuǎn)水平,確保高中教育各項教育教學(xué)工作順利開展。
8.項目實施成效
通過普通高中生均公用經(jīng)費補助資金的使用,進一步提高高中教育經(jīng)費保障能力,提升高中學(xué)校運轉(zhuǎn)水平,使辦學(xué)條件從硬件到軟件都得到改善,確保高中教育各項工作順利開展。
項目四:
1.項目名稱
2024年普通高中國家助學(xué)金縣級補助資金。
2.立項依據(jù)
依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發(fā)[2020]28號)標(biāo)準(zhǔn)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣第二中學(xué)。
4.項目基本概況
根據(jù)省、市、縣普通高中國家助學(xué)金等相關(guān)文件要求,縣級配套普通高中教育國家助學(xué)金,全年學(xué)生人數(shù)529人,按照2500元/生.年,承擔(dān)比例中央80%、省級17%,市縣3%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內(nèi)容
進一步提升高中教育經(jīng)費保障能力,確保普通高中國家助學(xué)金按時按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放,減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟壓力。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2024年普通高中國家助學(xué)金縣級補助資金31,740.00元。
7.項目實施計劃
2024年1月1日至2024年12月20日,確保普通高中國家助學(xué)金按時按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放,減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟壓力。
8.項目實施成效
通過對普通高中國家助學(xué)金的使用,對2024年全縣高中教育困難學(xué)生進行資助,讓更多的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生獲得生活補助,減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān),使受助學(xué)生在校的生活水平明顯得以提高。
項目五:
1.項目名稱
2024年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費縣級補助資金。
2.立項依據(jù)
依據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發(fā)[2020]28號)測算。
3.項目實施單位
龍陵縣第二中學(xué)。
4.項目基本概況
根據(jù)省、市、縣普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費相關(guān)文件要求,縣級配套普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費補助,全年學(xué)生人數(shù)413人,按照1100元/生.年,承擔(dān)比例中央80%、省級17%,市縣3%(其中市20%,縣級80%)。
5.項目實施內(nèi)容
進一步提升高中教育經(jīng)費保障能力,確保建檔立卡學(xué)生免學(xué)費補助按時按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放,減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟壓力。
6.資金安排情況
縣級財政測算配套2024年普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費縣級補助資金10,903.20元。
7.項目實施計劃
2024年1月1日至2024年12月20日,確保普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費按時按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放,減輕困難學(xué)生部分經(jīng)濟壓力。
8.項目實施成效
通過對普通高中建檔立卡學(xué)生免學(xué)費的使用,對2024年全縣高中教育建檔立卡困難學(xué)生進行資助,讓更多的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生獲得生活補助,減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負擔(dān),助推我縣脫貧攻堅相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
下一步,我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
龍陵縣第二中學(xué)屬于事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,龍陵縣第二中學(xué)資產(chǎn)總額67,277,252.37元,其中,流動資產(chǎn)3,833,056.27元,固定資產(chǎn)51,817,230.89元,對外投資及有價證券0元,在建工程11,100,000.00元,無形資產(chǎn)526,965.21元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,269,335.61元,其中流動資產(chǎn)增加9,039.48元,固定資產(chǎn)減少1,495,339.30元,在建工程增加340,000.00元,無形資產(chǎn)減少123,035.79元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件:龍陵縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052300136000500111