| 索引號 | 01526299-4-04_A/2016-0201002 | 發布機構 | 龍陵縣發展和改革局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2016-02-01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍財建〔2016〕1號龍陵縣財政局關于下達糧食局2016年部門預算的批復
龍陵縣糧食局:
2016年本級財政收支預算,已經縣第十六屆人民代表大會第四次會議審查批準。根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》的規定,現將你部門2016年收入和支出預算批復如下:
你部門2016年收入預算總額為2003009.48元,其中:財政撥款(補助)2003009.48元。
你部門支出預算總額為2003009.48元,其中:財政撥款(補助)安排的支出2003009.48元,(其中:基本支出1963009.48元,項目支出40000元)。
具體預算詳見附表。
龍陵縣財政
2016年1月20日
龍陵縣糧食局2016年“三公”經費預算情況說明
本部門2016年財政撥款“三公”經費預算總額3萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出2萬元,與上年持平,公務接待費支出1萬元,比上年同期0.4萬元,增加0.6萬元,主要是物價上漲所致。
(一)因公出國(境)費
無。
(二)公務用車購置及運行維護費
2016年本部門(單位)年公務用車保有量1輛,運行維護費2.0萬元,主要用于保障日常工作產生的公務用車燃料費0.5萬元、維修費0.8萬元、過路過橋費0.1萬元、保險費0.6萬元支出。
(三)公務接待費
2016年本部門(單位)共執行國內公務接待10批次,12人,公務接待費開支1萬元,主要用于接待上級指導工作產生的費用。
2016年1月28日
收支預算總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預 算 數 | 項 目(按經濟分類) | 預 算 數 | 項 目(按功能分類) | 預 算 數 |
一、財政撥款 | 2,003,009.48 | 一、基本支出 | 1,963,009.48 | 一、一般公共服務 | |
經費撥款 | 2,003,009.48 | 工資福利支出 | 391,644.00 | 二、外交 | |
專項收入安排的撥款 | 商品和服務支出 | 48,832.88 | 三、國防 | ||
納入預算管理的行政性收費安排的撥款 | 對個人和家庭的補助支出 | 1,522,532.60 | 四、公共安全 | ||
罰沒收入安排的撥款 | 二、項目支出 | 40,000.00 | 五、教育 | ||
二、預算內投資 | 工資福利支出 | 六、科學技術 | |||
三、行政單位預算外資金 | 商品和服務支出 | 七、文化體育與傳媒 | |||
四、事業收入 | 對個人和家庭的補助支出 | 八、社會保障和就業 | 1,534,532.60 | ||
五、事業單位經營收入 | 對企事業單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
六、納入預算管理的政府性基金收入 | 贈與 | 十、醫療衛生 | |||
七、其他收入 | 債務利息支出 | 十一、環境保護 | |||
債務還本支出 | 十二、城鄉社區事務 | ||||
基本建設支出 | 十三、農林水事務 | ||||
其他資本性支出 | 十四、交通運輸 | ||||
貸款轉貸及產權參股 | 十五、資源勘探電力信息等事務 | ||||
其他支出 | 40,000.00 | 十六、商業服務業等事務 | |||
三、事業單位經營支出 | 十七、金融監管等事務支出 | ||||
十八、地震災后恢復重建支出 | |||||
十九、國土資源氣象等事務 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、糧油物資管理事務 | 468,476.88 | ||||
二十二、儲備事務支出 | |||||
二十三、預備費 | |||||
二十四、國債還本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、轉移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 計 | 2,003,009.48 | 本 年 支 出 合 計 | 2,003,009.48 | 本 年 支 出 合 計 | 2,003,009.48 |
八、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 二十七、結轉下年 | |||
九、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
十、用事業基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | ||||
十一、上年結余 | |||||
收 入 總 計 | 2,003,009.48 | 支 出 總 計 | 2,003,009.48 | 支 出 總 計 | 2,003,009.48 |
收入預算總表 | |||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 總計 | 財政撥款 | 預算內投 資 | 行政單位 預算外資 金 | 納入預算管理的政府性基金收入 | 上年結余 | 事業收入 | 事業單位 經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位 上繳收入 | 用事業基 金彌補收 支差額 | ||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 經費撥款 | 專項收入安排的撥款 | 納入預算管理的行政性收費安排的撥款 | 罰沒收入安排的撥款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | ||||||||||||||||
糧食局機關 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | ||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | |||||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | |||||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | |||||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 468,476.88 | 468,476.88 | 468,476.88 | |||||||||||||||
01 | 糧油事務 | 468,476.88 | 468,476.88 | 468,476.88 | |||||||||||||||
01 | 行政運行 | 468,476.88 | 468,476.88 | 468,476.88 | |||||||||||||||
支出預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 小計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
糧食局機關 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 糧油事務 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
人員經費支出預算表 | |||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 合計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭補助支出 | |||||||||||||||||
合計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 合計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
糧食局機關 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 糧油事務 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
日常公用經費預算表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 總計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 |
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
糧食局機關 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 糧油事務 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 行政運行 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
項目支出預算表 | ||||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 科目名稱(項目) | 項目單位 | 合計 | 合計 | 財政撥款 | 預算外資金 | 其他資金 | 預算內投資 | 上年結轉安排支出 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 其他收入 | |||
合計 | 經費撥款[補助] | 納入預算管理的行政性收費安排的撥款 | 罰沒收入安排的撥款 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
工作經費 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
糧油物資儲備支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
糧油事務 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
行政運行 | 糧食局機關 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
項目支出預算表(經濟分類) | ||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 預算科目(單位名稱、項目) | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 贈與 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 貸款轉貸及產權參股 | 其他支出 |
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計 | 40,000.00 | |||||||||||||
糧食局機關 | 40,000.00 | |||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 40,000.00 | ||||||||||||
01 | 糧油事務 | 40,000.00 | ||||||||||||
01 | 行政運行 | 40,000.00 | ||||||||||||
財政撥款支出預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 小計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
糧食局機關 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 糧油事務 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
財政撥款人員經費支出預算表 | |||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 合計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭補助支出 | |||||||||||||||||
合計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 合計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
糧食局機關 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 糧油事務 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
財政撥款日常公用經費預算表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 總計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 |
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
糧食局機關 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
05 | 行政事業單位離退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 糧油事務 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 行政運行 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
預算外資金支出預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 納入工資統發 | 未納入工資統發 | 年終一次性獎金 | 小計 | 公務經費 | 車輛經費 | 工會經費 | 專項業務經費 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 納入統發 | 未納入統發 | |||||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 離退休費 | 小計 | 遺屬補助 | 護理費 | 班主任津貼 | 助學金 | 其他對個人和家庭補助 | |||||||||||||||||||
小計 | 離休費 | 退休費 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
預算外收入項目明細表 | |||||||||||
單位:元 | |||||||||||
項目名稱 | 批準文號 | 2014年實際收入 | 2016年計劃征收 | 統籌比例 | 應統籌額 | 單位可用 金額 | 備注 | ||||
合計 | 上繳中央 | 上繳省 | 上繳市財 政專戶 | 縣級收入 | |||||||
分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
納入預算管理的行政性收費、罰沒收入征收計劃表 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 項目名稱 | 2014年決算 | 2016年征收計劃 | ||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 罰沒收入 | 行政事業性收費 收入 | 小計 | 罰沒收入 | 行政事業性收費 收入 | ||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
納入預算管理的政府性基金收支預算表 | ||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 上年結轉 | 本年收入 | 科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助支出 | |||||||
** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | ** | ** | ** | 分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
2016部門單位基本信息表 | |||||||||||||||||||
單位:人、輛 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 單位類別 | 財政供給政策 | 人員情況 | 車輛情況 | 備注 | ||||||||||||||
在職 | 勞動派遣工 | 提前退休 | 離休 | 退休 | 遺屬 | 財政核撥臨時工 | 村干部 | 大學生村官 | 村級半供養人員 | 學生人數 | 定編車輛 | 實有車輛 | 財政供養車輛 | 教師 | 工人 | ||||
行政 | 事業 | ||||||||||||||||||
分組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合計 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
糧食局機關 | 一般政務部門 | 全額供給 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
龍陵縣糧食局
2016年部門預算說明
一、龍陵縣糧食局基本情況
根據《云南省人民政府關于進一步轉變職能,深化改革,努力實現我省糧食系統扭虧增盈的意見》(云政發[2003]161號文件)和市編委《關于理順糧食行政管理機構的通知》(保市機編[2004]3號文件)精神,龍陵縣糧食局機構單獨設置,編制部門為部門預算單位。具體工作職能:
(—)負責全縣糧食流通的行政管理、行業指導。
(二)擬定糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通產業發展規劃并組織實施。
(三)擬訂糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規則,研究提出收儲、動用縣級儲備糧的建議。
(四)監督檢查糧食流通,以及縣級儲備糧數量、質量和儲存安全。負責軍糧供應管理;承擔糧食監測預警和應急責任。
(五)負責社會糧食供需平衡調查、社會糧食流通統計,完成各種業務專項檢查。
根據以上職責,縣糧食局設立:調控股、儲備軍供股、監督檢查股。局領導職數1名,局長工1名。總編制為7人,其中:實有在職人數8人。離退休人員32人,車輛編制1輛,實有車輛1輛。
2016年糧食局部門預算經費 200.3萬元,其中(按功能科目分類)一般公共服務支出 46.85萬元,社會保障與就業支出 153.45萬元;(按經濟分類)基本支出 196.3 萬元,項目支出 4萬元。
龍陵縣糧食局
2016年1月 28日
財政撥款收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、本年收入 | 200.3 | 一、本年支出 | 200.3. |
(一)一般公共預算 | 200.3 | (一) 一般公共服務支出 | 200.30 |
1、本級財力 | 200.3 | (二) 外交支出 | |
2、專項收入 | (三) 國防支出 | ||
3、執法辦案補助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收費成本補償 | (五) 教育支出 | ||
5、財政專戶管理的收入 | (六) 科學技術支出 | ||
6、國有資源(資產)有償使用收入 | (七) 文化體育與傳媒支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (八) 社會保障和就業支出 | ||
(三)國有資本經營預算 | (九) 醫療衛生與計劃生育支出 | ||
二、上年結轉 | (十) 節能環保支出 | ||
(十一) 城鄉社區支出 | |||
(十二) 農林水支出 | |||
(十三) 交通運輸支出 | |||
(十四) 資源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商業服務業等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地區支出 | |||
(十八) 國土海洋氣象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 糧油物資儲備支出 | |||
(二十一) 預備費 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 200.3 | 支出總計 | 200.30 |
一般公共預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2016年預算數 | |||
科目編碼 | 項目名稱 | 年初預算數 | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
糧食局機關合計 | 200.3 | 196.3 | 4 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 153.45 | 153.45 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 153.45 | 153.45 | |
20180501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 153.45 | 153.45 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 46.85 | 42.85 | 4 |
22201 | 糧油事務 | 46.85 | 42.85 | 4 |
2220101 | 行政運行 | 46.85 | 42.85 | 4 |
合 計 | ||||
基本支出預算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
經濟分類科目 | 合計 | 本級財 力安排 | 財政專戶管理的收入安排 | 單位自籌安排 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業收入安排 | 事業單位經營收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工資福利支出 | 39.17 | 39.17 | |||||
30101 | 基本工資 | 20 | 20 | |||||
30102 | 津貼補貼 | 19.17 | 19.17 | |||||
30103 | 獎金 | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
302 | 商品和服務支出 | 8.88 | 8.88 | |||||
30201 | 辦公費 | 7.3 | 7.3 | |||||
30202 | 印刷費 | |||||||
30203 | 咨詢費 | |||||||
30204 | 車輛經費 | 0.8 | 0.8 | |||||
30205 | 工會經費 | 0.78 | 0.78 | |||||
…… | …… | |||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 152.25 | 152.25 | |||||
30301 | 離休費 | 14.53 | 14.53 | |||||
30302 | 退休費 | 135.18 | 135.18 | |||||
30303 | 撫恤金 | |||||||
30304 | 遺屬補助 | 1.63 | 1.63 | |||||
30305 | 護理費 | 0.58 | 0.58 | |||||
30306 | 離休人員工資 | 0.33 | 0.33 | |||||
310 | 其他資本性支出 | |||||||
31002 | 辦公設備購置 | |||||||
31003 | 專用設備購置 | |||||||
部門公開表4 | |||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
部門: | 龍陵縣糧食局 | 單位:萬元 | |||||||||
2015年預算數 | 2016年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待 費 | 合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待 費 | ||||
小計 | 公務用 車購置 費 | 公務用 車運行 費 | 小計 | 公務用 車購置 費 | 公務用 車運行 費 | ||||||
2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、一般公共預算 | 200.3 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 152.25 | ||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
十、節能環保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業服務業等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | 48.05 | ||
二十一、預備費 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計 | 200.3 | 支出總計 | 200.30 |
部門收入總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目 | 合計 | 一般公共預 算撥款收入 | 政府性基金 預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 經營收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 153.45 | 153.45 | |||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 153.45 | 153.45 | |||||
20180501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 153.45 | 153.45 | |||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 46.85 | 46.85 | |||||
22201 | 糧油事務 | 46.85 | 46.85 | |||||
2220101 | 行政運行 | 46.85 | 46.85 | |||||
合 計 | 200.3 | 200.3 | ||||||
部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
208 | 社會保障和就業支出 | 153.45 | 153.45 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 153.45 | 153.45 | |
20180501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 153.45 | 153.45 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 46.85 | 42.85 | 4 |
22201 | 糧油事務 | 46.85 | 42.85 | 4 |
2220101 | 行政運行 | 46.85 | 42.85 | 4 |
2016年“三公”經費預算總表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | “三公”經費預算數 | 其中:因公出國(境)支出 | 其中:公務用車購置及運行維護費支出 | 其中、公務接待費支出 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 基本支出合計 | 項目支出合計 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||
01 | 糧油事務 | ||||||||||||||||||
01 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||